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您好,我們是貿易出口公司,之前申請退稅然后進賬發(fā)票做了退稅勾選,因為我們沒有報關費發(fā)票和現(xiàn)在稅局跟我們說退不了,建議我們不要做退稅。那現(xiàn)在我們的銷售發(fā)票和進項發(fā)票怎么處理?分錄怎么處理?

2022-07-28 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-29 08:41

同學你好 這個做購進然后銷售的就可以

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快賬用戶4478 追問 2022-07-29 09:07

您好,但是我之前已經做了退稅勾選

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齊紅老師 解答 2022-07-29 09:16

發(fā)票紅沖了重新開給你然后你視同內銷也可以

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快賬用戶4478 追問 2022-07-29 09:24

那我的進項發(fā)票怎么辦?又不能抵扣,怎么弄內銷?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 09:30

讓供應商紅沖了然后重新給你開

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快賬用戶4478 追問 2022-07-29 09:32

好的,之前都是免稅申報的,那我申報上有什么處理?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 09:35

你做免稅申報的也可以 可以免稅申報也可以視同內銷

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快賬用戶4478 追問 2022-07-29 09:49

有點亂,那我銷售發(fā)票開了免稅,要不要沖紅重開?進項那還需要那邊沖紅重開嗎?那我進項申報呢

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齊紅老師 解答 2022-07-29 10:03

同學你好 你做免稅的直接轉出就可以了 不用沖紅重新開

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快賬用戶4478 追問 2022-07-29 10:04

銷售嗎?還是進項發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-07-29 10:13

這個是你銷售的做免稅 然后進項就不用重新開了

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快賬用戶4478 追問 2022-07-29 10:14

明白,就是不用管了對嗎。那分錄上怎么做?能不能寫一筆銷售和進項的分錄

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齊紅老師 解答 2022-07-29 10:20

對的 直接進項轉出就可以 銷售的分錄還是出口的

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同學你好 這個做購進然后銷售的就可以
2022-07-29
你好同學,應該是可以的,你試一下特效。
2022-08-23
沒申報增值稅吧 得申報了增值稅
2025-02-27
你好 不用 做進項的
2021-04-15
發(fā)票做抵扣勾選之后申報做附表2 進項稅額轉出,用于免稅上面,
2020-12-15
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