同學你好 這個做購進然后銷售的就可以
老師好,我們4月份進項稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個疑問啊,因為我自己已經申請了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進項稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個東西嗎?我賬務怎么處理呢,我進項都負數(shù)了啊。
您好,我們是貿易出口公司,之前申請退稅然后進賬發(fā)票做了退稅勾選,因為我們沒有報關費發(fā)票和現(xiàn)在稅局跟我們說退不了,建議我們不要做退稅。那現(xiàn)在我們的銷售發(fā)票和進項發(fā)票怎么處理?分錄怎么處理?
我們公司是外貿公司,去年的時候有筆業(yè)務,工廠開進來進項發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當時的進項發(fā)票被之前的會計進行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報關,能撤銷退稅勾選嗎
老師,我想問下生產型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉免稅,那我們開出去的銷項發(fā)票的稅率怎么選擇?進項發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進行申報退稅。
我們做出口業(yè)務,對應進項發(fā)票也做了退稅勾選了,只是還沒申請退稅,那這個業(yè)務賬務處理怎么做呢,這個稅額會掛在賬務上,
專項資金購買固定資產累計折舊會計處理
供應商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價計入什么科目,意思是比如采購貨物時價款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個股東,其中有一個股東占10%,注冊資本應該是50W就行,他投了100W,當時做賬時直接將這100W計到實收資本科目了,現(xiàn)在審計老師說這樣不行,有50W要計到資本公積,是不是我只需做一個分錄就可以了。借:實收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時候是包給老板另外一個公司做的,現(xiàn)在廠房建起來了,也在開始生產,另外一個公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結算,建廠房時,我們自己公司花費的錢,也一直掛在在建工程,請問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對方都銷毀了,沒有,請問這有影響嗎?
老師,商貿公司可以買一些黃金嗎
老師我報表里有一個其他收益3786.85,填稅務報表的時候沒有其他收益我這3786.85應該填在哪里
老師,固定資產分類中機械設備和生產經營有關的器具,工具,應該怎么分辨呀
您好,但是我之前已經做了退稅勾選
發(fā)票紅沖了重新開給你然后你視同內銷也可以
那我的進項發(fā)票怎么辦?又不能抵扣,怎么弄內銷?
讓供應商紅沖了然后重新給你開
好的,之前都是免稅申報的,那我申報上有什么處理?
你做免稅申報的也可以 可以免稅申報也可以視同內銷
有點亂,那我銷售發(fā)票開了免稅,要不要沖紅重開?進項那還需要那邊沖紅重開嗎?那我進項申報呢
同學你好 你做免稅的直接轉出就可以了 不用沖紅重新開
銷售嗎?還是進項發(fā)票
這個是你銷售的做免稅 然后進項就不用重新開了
明白,就是不用管了對嗎。那分錄上怎么做?能不能寫一筆銷售和進項的分錄
對的 直接進項轉出就可以 銷售的分錄還是出口的