是的,那個(gè)比內(nèi)銷(xiāo)劃算的哈
有一比出口業(yè)務(wù)不享受免抵退稅政策 未辦理過(guò)退稅 但是當(dāng)月增值稅未交 現(xiàn)在稅務(wù)局要求更正前期報(bào)表 如何更正申報(bào)
出口企業(yè)符合下面條款規(guī)定:1、特準(zhǔn)退(免)稅的貨物范圍:出口出口加工區(qū)的貨物;2、辦理退(免)稅的貨物范圍:出口加工區(qū)的區(qū)外企業(yè)銷(xiāo)售給區(qū)內(nèi)企業(yè)并運(yùn)入出口加工區(qū),并供區(qū)內(nèi)企業(yè)使用的國(guó)產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件等;區(qū)外企業(yè)可憑海關(guān)簽發(fā)的出口貨物報(bào)關(guān)單和其他現(xiàn)行規(guī)定的出口退稅憑證,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理退(免)稅;3、經(jīng)海關(guān)監(jiān)管區(qū)域或場(chǎng)所離境的貨物:報(bào)關(guān)進(jìn)入特殊區(qū)域的貨物,視同出口享受退稅,這種進(jìn)入特殊區(qū)域的貨物,可能留在特殊區(qū)域,也可能后續(xù)再離境,無(wú)需提供出境備案清單。現(xiàn)在出口企業(yè)享受不到出口退稅,稅收機(jī)構(gòu)唯一的理由就是“沒(méi)有出境備案清單,不能享受退稅,只能是免稅”。出口企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)?
老師,你好,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),內(nèi)銷(xiāo)占比大于出口,如果出口貨物開(kāi)具出口發(fā)票,不滿(mǎn)足退稅條件,是不是不需要申報(bào)退稅呀,這個(gè)意思是銷(xiāo)售正常開(kāi)具,但不一定要申報(bào)退稅?這樣理解對(duì)嗎?
像這些出口的服務(wù),只是免稅。不退稅。這樣。企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物承擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額。是不是相當(dāng)于自己去承擔(dān)了。稅負(fù)就重了?r同樣的貨物。如果內(nèi)銷(xiāo)。。銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。稅負(fù)是不是會(huì)比出口輕松一點(diǎn)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,紤成立的跨境電商,是不是用一般納稅人身份比小規(guī)模納稅人要好,既可以免增值稅,消費(fèi)稅,又可以享受退國(guó)內(nèi)采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是小型微利企業(yè),所得稅在100萬(wàn)以?xún)?nèi),2.5%的稅率
老師,種植技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)稅收分類(lèi)編碼
老師,我們之前給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票了,也報(bào)稅了,但客戶(hù)一直沒(méi)有付款,現(xiàn)在我們給客戶(hù)現(xiàn)金折扣600元,怎么入賬,需要修改收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
同樣業(yè)務(wù),如果出口享受又免又退是不是比正常內(nèi)銷(xiāo)劃算
老師,收到項(xiàng)目資本金入資本公積,二級(jí)科目怎么設(shè)置
樸老師 公司注冊(cè)在2016年2月,注冊(cè)資金500萬(wàn)元 需要在哪一年前交足資金資金?
老師,請(qǐng)教一下財(cái)務(wù)審計(jì)過(guò)后有一些要整改的會(huì)計(jì)處理事宜,是推翻原來(lái)的會(huì)計(jì)憑證,重做一下,還是在后來(lái)的賬務(wù)處理進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)整更正?
老師請(qǐng)教下 公司請(qǐng)了位專(zhuān)家費(fèi)用5萬(wàn) 如何申報(bào)稅 是按勞務(wù)申報(bào)嗎
老師3季度末的資產(chǎn)總額在哪里能看到
老師,我們有筆銷(xiāo)售,之前是交的有定金,后面全退了,貨物他也用了,現(xiàn)在掛了應(yīng)收,應(yīng)該怎么把這筆賬平了
支付監(jiān)理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)金流量應(yīng)分配給支付的稅費(fèi)嗎,還是其他經(jīng)營(yíng)