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有一比出口業(yè)務不享受免抵退稅政策 未辦理過退稅 但是當月增值稅未交 現在稅務局要求更正前期報表 如何更正申報

2022-02-21 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-22 02:14

你好,稅務怎么說的?。?/p>

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齊紅老師 解答 2022-02-22 02:14

只要是出口報關的貨物,如果是屬于取消退稅率且不屬于免稅產品的貨物,不需要進行出口退稅申報,須視同內銷計提銷項稅額;如果是屬于免稅的貨物,不需要進行出口免稅申報,須在增值稅納稅申報時填寫免稅銷售額,其相應進項稅額轉出計入成本; 排除以上兩種情況,不申報出口退稅的,逾期的(在出口之日的次年4月增值稅納稅申報期前進行出口退稅申報;在出口之日的次年5月增值稅納稅申報期進行出口免稅申報,即在增值稅申報表上填寫免稅銷售額;超過上述退免稅申報期限的)視同內銷計提增值稅銷項稅額。

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齊紅老師 解答 2022-02-22 02:15

這個產品屬于免稅的嗎?有沒有申報免稅

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快賬用戶2864 追問 2022-02-22 07:05

這個不屬于免稅的

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快賬用戶2864 追問 2022-02-22 07:05

但是也沒申報過增值稅

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齊紅老師 解答 2022-02-22 09:05

那需要視同內銷繳納稅費

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你好,稅務怎么說的???
2022-02-22
去稅務局修改之前的 我們這邊跨月也是修改不了 帶著紙質的申報表去修改
2021-12-04
同學你好,這種情況下,需要把申報表進項轉出更正為一次的金額,附加稅也更正為申報一次的數據,建議到當地稅務局報稅大廳窗口,找服務人員進行更正申報處理。
2020-09-11
借銀行存款貸應交稅費,應交增值稅進項轉出,這個是你收到增量留底退稅的,然后你再返回去做相反的分錄 借應交稅費應交增值稅進項轉出貸銀行存款。
2022-06-07
同學 您好 加計扣除應該入其他收益 借:銀行存款 貸:其他收益 城建稅沖減稅金及附加 借:銀行存款 貸:稅金及附加
2023-12-12
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