您好啊,當(dāng)然不會比內(nèi)銷稅負(fù)重的,比如購進(jìn)100進(jìn)項13,賣國內(nèi)150銷項19.5,要交稅6.5,賣國外免稅,雖然不能抵13,但也不用交稅啊
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
入職一家生產(chǎn)制造企業(yè),大部分業(yè)務(wù)是出口業(yè)務(wù),這邊公司說是如果要退稅,一定要有與出口收入金額差不多的對應(yīng)進(jìn)項發(fā)票,不然是要視同內(nèi)銷繳納增值稅啊。請問是這樣要求么,我的認(rèn)知里面好像只有外貿(mào)企業(yè)才必須銷項進(jìn)項一一對應(yīng)。如果是生產(chǎn)企業(yè),對于出口收入和進(jìn)項的比例有特殊的要求么?
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,如果所屬期的內(nèi)銷比較多,進(jìn)項抵銷項之后,沒有留底稅額,也就是當(dāng)期應(yīng)納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
出口退稅,為什么是用出口銷售額*退稅率,這個算法不是相當(dāng)于銷項稅額嗎,為什么這樣算是出口退的進(jìn)項 ?就比如啊,現(xiàn)在是純外貿(mào)企業(yè),采購貨物不含稅價100,增值稅13,賣到國外去是賣200,那為什么不是退進(jìn)項的13,而是退26呢
老師,你好,仲裁案件公司需要付員工一個月工資。7月份之前律師微信代付了,我可以現(xiàn)金方式給律師嗎?8000元。那個員工個稅我也申報個稅了。現(xiàn)金方式可以公戶出嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)有送客戶禮品(現(xiàn)金 等) ,無票支出?,F(xiàn)在有個個體戶可以給我們開發(fā)票,開箱包類的,怎么做賬?
有個項目金額為73201500.97,老板收取對方5.5%的費用,進(jìn)項稅額抵7%,老板讓我收取5.5%稅費羅列出來,怎么樣比較合理?
示例如下,資產(chǎn),會計口徑1000,稅法口徑500。負(fù)債,會計口徑,1000,稅法500。請說明,各自調(diào)增調(diào)減多少。
老師,這個環(huán)境保護(hù)稅是怎么計算的
建筑勞務(wù)公司,收到個人代開的50萬勞務(wù)票后,還必須為其申報個稅嗎
老師,去年做賬掛了應(yīng)收,未付款,今年發(fā)生退貨,已付款,請問要怎么寫分錄,可以把退貨部分重新做一筆再沖掉嗎
請解釋什么是會計調(diào)增,調(diào)減。如果會計口徑100,稅法口徑是200是調(diào)減還是調(diào)增。
我們有份進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是因為上游企業(yè)走逃失聯(lián),稅務(wù)要求我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。那我這筆要怎么調(diào)整
樸老師好,請問企業(yè)投標(biāo)提供的會計報表包括哪幾種啊?謝謝
但是購進(jìn)的時候。不是繳納了13元進(jìn)項稅額嗎?怎么說不用交稅了呢?
您好,那內(nèi)銷的13稅也交了啊
購進(jìn)產(chǎn)生進(jìn)項稅額交給稅局13元進(jìn)項。。然后直接就賣給了國外。。那這個企業(yè)不是稅負(fù)就是繳納的進(jìn)項13元嗎?哪里不用交稅呢?
您好,那內(nèi)銷交了13又交了6.5,外銷只交了13,稅負(fù)不會變大啊(剛才說的是銷售時不用交稅了
那按照這樣,豈不是做國內(nèi)生意稅負(fù)沒有那么重咯?
為什么說出口免稅不退稅,是為了鼓企業(yè)盡量做出口,賺收外國人生意,創(chuàng)外匯……這跟國內(nèi)茶,稅負(fù)沒有減輕啊
您好,增值稅稅負(fù)是實際繳納增值稅 /收入,外銷中我們實際繳納增值稅為0啊,下面您寫交13確實購買中交了,但內(nèi)銷在購買中也交了啊,咋不加上呀,口徑不一樣嘛
我下面是不同的企業(yè)。。A企業(yè)和B企業(yè)。。對同樣的東西。。一個企業(yè)出口銷售。。一個企業(yè)只做國內(nèi)的業(yè)務(wù)。。相比之下。。出口的企業(yè)稅負(fù)就更重。不是嗎?
您好,我認(rèn)為不是啊,內(nèi)銷交了13%2B6.5為啥要區(qū)別對待就算6.5啊,外銷這個13倒算了
真正的鼓勵企業(yè)做出口生意。不是應(yīng)該免稅又退稅才對嗎?但是我國目前實力還不允許。只能做到10個行業(yè)是0稅率。。其他都是免稅不退稅的。。這樣比起單獨在國內(nèi)銷售。。出口的稅負(fù)就更重了不是嗎?
我的問題不是在內(nèi)外銷售啊。。你說的內(nèi)銷外銷。針對的是同一個生產(chǎn)企業(yè)。。但是我說的是不同的企業(yè)啊。。例如A企業(yè)。。和B企業(yè)。。
這么跟你說吧。。。兩家建筑公司。。。A企業(yè)和B企業(yè)。。A企業(yè)的建筑服務(wù)是在國外的。。。B企業(yè)的建筑服務(wù)是國內(nèi)的。。那如果對比A企業(yè)和B企業(yè)。。。出口服務(wù)的A企業(yè)稅負(fù)是不是比B企業(yè)重
您好,不好意思,我都繞進(jìn)去了,上面那個用數(shù)據(jù)來看出口稅負(fù)不會高,再說鼓勵出口不會稅負(fù)高的
我剛舉例的那個。您看懂了嗎?怎么就出口不高了呢?免稅不退稅。。那就是購進(jìn)的貨物進(jìn)項稅額企業(yè)自己承擔(dān)。。因為銷項是0.。同樣的貨物。。另外一家建筑企業(yè)。購買原材啦。。只服務(wù)國內(nèi)。。繳納的稅款就是銷項減去進(jìn)項。。稅務(wù)就是比出口的低啊。。。出口的稅負(fù)就是高啊。。那談何鼓勵呢?
您好,您的例子我看了,免稅不退稅 和內(nèi)銷比,購買時是一樣的,區(qū)別就是銷售時,銷售總比購買的價格高,內(nèi)銷還是要交稅的(抵進(jìn)項后),可外購不交稅了啊
外購不交稅是什么意思?。坷蠋熌愕乃季S有點亂啊。。。購買時是一樣的沒錯,區(qū)別是銷售時。。。那如果兩家企業(yè)。。一個出口。。一個內(nèi)銷。他們的銷售價格都同樣的情況。。是不是出口的企業(yè)稅負(fù)就重呢?
國家鼓勵出口。所以給企業(yè)免稅。。這樣可以做價格上的貿(mào)易。。那就是說。出口的貨物,。。其實銷售價格應(yīng)該會相對小。在這樣的情況下。。出口的企業(yè)負(fù)擔(dān)的稅負(fù)也就是進(jìn)項稅額。。相比其他企業(yè)。只做國內(nèi)生意的。。稅負(fù)是不是就高了呢?
您好,對不起,打錯字了,是外銷就不交增值稅了 對不起,咱好像都在自己的認(rèn)識里打轉(zhuǎn),光從錢的角度,外銷只有13,內(nèi)銷花的錢是13%2B19.5-13=19.5,花的錢也多,為啥稅負(fù)低啊
老師。你為什么總是把我的問題。。理解成一個企業(yè)呢?我明明是拿兩個企業(yè)的來做對比啊
我的意思是:兩個不同的企業(yè)。。但是從事同樣的業(yè)務(wù)。。。一個只針對國外市場。。一個只針對國內(nèi)市場。。這兩個企業(yè)。。他們的稅負(fù)就不一樣啊
親愛的您好,2個企業(yè)好的,那一個企業(yè)花了13,一個企業(yè)花了19.5,還是錢花得多啊,同樣的銷售收入
19.5那個實際稅務(wù)是6.5啊。。。。
出口企業(yè)繳納了13元的進(jìn)項。。。國內(nèi)的企業(yè)銷項-進(jìn)項=19.5-13=6.5啊。。。一個繳納13元。。一個繳納6.5元。。不就是出口的高嗎?
您好,是的啊,那外銷稅負(fù)是0嘛,銷項都沒有,您偏心了,外銷您要算13,內(nèi)銷您不算13
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~