是,二季度又低于300萬了,就按5%
老師,如果季度應(yīng)納稅所得額是450萬,那應(yīng)交所得稅是分段計(jì)稅嗎?就是300萬按照5%交,150萬按照25%交,還是直接450萬按照25%交呢?
老師我第一個季度應(yīng)納稅所得額沒超過300萬,第二個季度累計(jì)達(dá)到了500萬,那我前面預(yù)交的300萬是不是要按照25%補(bǔ)交。
老師,請問前三季度利潤沒超300萬,所得稅按5%計(jì)算交納,第四季度超300了,是不是按全年利潤乘25%減己交所得稅?
1,小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,年度應(yīng)納稅所得額不超過300部分,按照5%納稅,那么超過300萬呢,是按全額所得額納稅嗎,比如400萬,400*20%=80萬,對嗎? 2,這個優(yōu)惠政策季度怎么享有呢,老師講第一季度符合優(yōu)惠享受,第二季度不符合又不享受,這個能舉個例子嗎,不太明白
老師,企業(yè)所得如果在1季度利潤超了300萬,按25%繳企業(yè)所得稅,234季度虧損,年度利潤不足300萬了,匯算清繳時是按25%,還是5%?
同一集團(tuán)下的兩個子公司合并,如果合并時被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個到合并方怎么處理
老師您好!在這個經(jīng)營范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本涉稅信息報送的培訓(xùn),說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會填的,但是我也不知道填的對不對,可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計(jì)提折舊時這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實(shí)際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:單位化驗(yàn)室購買的酸堿柜4個六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問一下,就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個八百多呢?其他都沒有錯,就是應(yīng)收賬款這邊少了一個八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計(jì)入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請問一下,我們公司不是因?yàn)橥稑?biāo)的原因,這邊甲方需要我們注冊資本實(shí)繳到位,這個注冊資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去對嗎,比如說公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進(jìn)去,這個應(yīng)該怎么算呀,還有就是本來資金現(xiàn)在有點(diǎn)不足,估計(jì)也只能過一下賬后要抽出來,這個以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師
那相對應(yīng)的一季度就不可享受六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策,二季度可以。是這樣嗎老師
是的,你的理解是對的。
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!