你好 是直接450萬按照25%交
老師,所得稅是超過300萬的直接按照25%來交是吧?
小如果企業(yè)超過300萬應(yīng)納稅所得額,現(xiàn)在是350萬,交多少企業(yè)所得稅,還是300萬以內(nèi)按照5百分之,超過部分按照25百分之
老師,如果季度應(yīng)納稅所得額是450萬,那應(yīng)交所得稅是分段計(jì)稅嗎?就是300萬按照5%交,150萬按照25%交,還是直接450萬按照25%交呢?
老師。今年企業(yè)所得稅稅率只有5%和25%是嗎?利潤(rùn)總額300萬以內(nèi)按5%交,超過300萬全額按照25%交是嗎?
老師我第一個(gè)季度應(yīng)納稅所得額沒超過300萬,第二個(gè)季度累計(jì)達(dá)到了500萬,那我前面預(yù)交的300萬是不是要按照25%補(bǔ)交。
老師我想問下,之前都交了社保了,然后現(xiàn)在社保要另外補(bǔ)一些,這樣怎么做賬,前面的賬怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工薪酬怎么填,計(jì)入成本費(fèi)用那欄和實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬怎么填
餐飲店來的,他們購(gòu)進(jìn)的醬油米油青菜肉,這些入什么科目呢
兼職的員工收入是0,每月只要公司幫忙交社保,公積金。本月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候顯示該員工“其他不可大于收入”,應(yīng)該怎么處理?可以不給他報(bào)個(gè)稅嗎?
您好,老師,銷售人員的辭退福利計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?謝謝
老師,這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方公司都需要交印花稅吧,我想問一下這個(gè)印花稅是以實(shí)繳的20個(gè)交還是按股權(quán)股權(quán)占比交???
老師好,企稅報(bào)表新增的實(shí)際支付給員工的工資,比對(duì)的個(gè)稅系統(tǒng)的范圍是1-9月稅屬期嗎?因?yàn)槲覀兪沁@月發(fā)上月工資,當(dāng)月就申報(bào)了。1月發(fā)的去年12月的工資,申報(bào)的稅屬期在去年12月,那實(shí)際支付工資是不是就要把12月的工資去掉。要不會(huì)大于個(gè)稅1-9稅屬期的數(shù)據(jù)
巨量引擎平臺(tái)的對(duì)公驗(yàn)證打款,不會(huì)退回,每筆幾毛錢,這個(gè)怎么做分錄?
生育津貼一次性申報(bào)還是按產(chǎn)假月份分?jǐn)偵陥?bào)個(gè)稅
老師,請(qǐng)問下,公司現(xiàn)在沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)了,只有法人和另外一個(gè)人員在交社保,但是固定資產(chǎn)的折舊和無形資產(chǎn)的攤銷還沒做完,這種情形,應(yīng)該怎么處理呀