核算成本、進(jìn)貨入庫(kù)周期按 “7/26 - 8/25”(歸屬 8 月),材料進(jìn)銷存也同步這個(gè)時(shí)間段,多數(shù)制造業(yè)無(wú)暫估時(shí)會(huì)這么操作。
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
你好,老師,我A材料實(shí)際是7月份采購(gòu)進(jìn)來(lái)的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個(gè)A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來(lái),那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購(gòu)進(jìn)做虛假入庫(kù)單,就說是12月份新購(gòu)進(jìn)的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購(gòu)進(jìn)的發(fā)票跟我實(shí)際7月份當(dāng)時(shí)入庫(kù)單日期對(duì)不上,這個(gè)怎么弄比較合理。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說,7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說,7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
找一下樸老師解決問題,謝! 1、上周已提交函調(diào)表格,這個(gè)表格只是證明有沒有足夠生產(chǎn)力,后才審核能開票退稅,補(bǔ)回去年5至8月未開票收入發(fā)票給客戶,然后,要我們補(bǔ)回原材料領(lǐng)料單,入庫(kù)單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒有暫估,然后,材料供應(yīng)商進(jìn)銷存做得亂,沒有提前做庫(kù)存,送貨單日期沒有按實(shí)際當(dāng)月的月份來(lái)寫,按了開票當(dāng)月的日期寫了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬,入庫(kù)與出貨時(shí)間不一致了,如果按照實(shí)際的原材料購(gòu)入時(shí)間來(lái)調(diào)入庫(kù)時(shí)間,這種情況要怎么處理了
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開租賃費(fèi)稅率是1%嗎
老師您好,個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
個(gè)人出租房屋需要繳納什么稅?
老師,想問一下如果每個(gè)月工資是10000元,不想交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么做工資條呢
老師,我們是一家保健品公司,在拼多多網(wǎng)店銷售。商品總價(jià)205.54元,店鋪優(yōu)惠折扣20元,平臺(tái)優(yōu)惠折扣18.55元,用戶實(shí)付款166.99元,商家實(shí)收金額185.54元。我們應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問,勞務(wù)派遣公司,開的差額征收那個(gè)發(fā)票,代扣代繳工資那一部分,可以不計(jì)入收入嗎?如果不計(jì)入收入就和開票的金額不匹配了。對(duì)嗎?
老師好,液壓油開發(fā)票商品和服務(wù)分類選擇哪一類
之前跨年的,收到一筆發(fā)票計(jì)的借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實(shí)不是管理費(fèi),我應(yīng)該怎么改
老師,開具監(jiān)理費(fèi)發(fā)票可以只備注項(xiàng)目名稱么
1、那我領(lǐng)料物料也是按這個(gè)周期嗎?就是期初、采購(gòu)入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)余都是按這個(gè)周期7/26-8/25嗎對(duì)嗎? 2、那我核算產(chǎn)成品8月成本是8/1-8/31日的產(chǎn)成品成本吧?還有成品進(jìn)銷存是按8/1-8/31這周期嗎
領(lǐng)料、材料進(jìn)銷存(期初 / 入庫(kù) / 出庫(kù) / 結(jié)余)按采購(gòu)對(duì)賬周期 7/26-8/25,與采購(gòu)入庫(kù)、財(cái)務(wù)入賬匹配。 8 月產(chǎn)成品成本核算、成品進(jìn)銷存按自然月 8/1-8/31,適配會(huì)計(jì)期間和生產(chǎn)費(fèi)用歸集。
按采購(gòu)對(duì)賬周期 7/26-8/25,與采購(gòu)入庫(kù)、財(cái)務(wù)入賬匹配。:這計(jì)劃我有點(diǎn)懵。比如我司對(duì)賬,某一供應(yīng)商10款不同物料入庫(kù)1000個(gè),總?cè)霂?kù)金額是500元,然后退貨20個(gè)物料,退貨金額是10元,扣款金額是5元,那財(cái)務(wù)應(yīng)付是500-10-5=485元,485/1.13=429.20(不含稅金額)我核算表怎么核算展示啊。我是先核算入庫(kù)成本,然后再算一個(gè)退貨成本減其他費(fèi)用就和財(cái)務(wù)入賬金額一致了是這樣嗎?還是說我就核算入庫(kù)成本就行了?
同學(xué)你好 核算入庫(kù)成本就可以了
核算入庫(kù)成本,那怎么跟總賬的金額一致,尤其是總賬算8月加工費(fèi)是90萬(wàn),入庫(kù)-退貨-扣款=90萬(wàn),那我只核算入庫(kù)成本肯定大于總賬這90萬(wàn),我沒搞懂
總賬 90 萬(wàn)是加工費(fèi)凈額(入庫(kù)加工費(fèi) - 退貨沖減加工費(fèi) - 扣款),你核算入庫(kù)成本時(shí)需同步扣減 “退貨” 和 “扣款” 對(duì)應(yīng)的加工費(fèi)。 操作:先按全額記入庫(kù)加工費(fèi),再做分錄沖減退貨和扣款對(duì)應(yīng)的加工費(fèi),最終使入庫(kù)成本中的加工費(fèi)凈額 = 90 萬(wàn),與總賬一致。 排查:確認(rèn)是否漏扣退貨、扣款的加工費(fèi),或是否混淆了加工費(fèi)與原材料等其他成本。
那我原材料進(jìn)銷存是要這樣備注嗎?老師你看下截圖,我統(tǒng)計(jì)明細(xì)可以這樣嗎?然后在出一個(gè)總表
同學(xué)你好 這個(gè)可以的