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找一下樸老師解決問題,謝! 1、上周已提交函調(diào)表格,這個表格只是證明有沒有足夠生產(chǎn)力,后才審核能開票退稅,補回去年5至8月未開票收入發(fā)票給客戶,然后,要我們補回原材料領料單,入庫單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒有暫估,然后,材料供應商進銷存做得亂,沒有提前做庫存,送貨單日期沒有按實際當月的月份來寫,按了開票當月的日期寫了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬,入庫與出貨時間不一致了,如果按照實際的原材料購入時間來調(diào)入庫時間,這種情況要怎么處理了

2025-06-06 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-06 11:39

函調(diào)與補單:按要求補全去年 5 - 8 月未開票收入對應的原材料領料單、入庫單,配合流程推進。 進銷存亂象:梳理差異,優(yōu)先和供應商協(xié)商更正送貨單日期,留存溝通記錄。 調(diào)整入庫時間: 賬務:小企業(yè)準則直接當期調(diào),用 “主營業(yè)務成本” 等科目;企業(yè)準則通過 “以前年度損益調(diào)整” ,最終結轉(zhuǎn) “利潤分配 - 未分配利潤” 。 稅務:調(diào)整后整理資料(合同、更正單據(jù)等 ),主動和稅務溝通說明。 后續(xù):建全進銷存、單據(jù)審核制度,要求供應商按實填單,定期對賬 。

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快賬用戶1520 追問 2025-06-06 11:55

1、是要補回原材料領料單,入庫單,就是現(xiàn)在的賬面入庫時間與出貨時間不一致了,所以要調(diào)入庫時間,對吧 2、進銷存亂,這個是去年的賬了,如果跟供應商協(xié)商更正送貨單日期,按實際當月的沒有做庫存的,現(xiàn)我們要求按回實際的,那他們的賬也要改了,我覺得供應商不會冒這個險 3、按賬面原材料結轉(zhuǎn)庫存商品,數(shù)量是夠未開票的5至8月,但就是原材料入庫時間與出貨時間不一致,如果找供應商協(xié)商更正送貨單日期,我是否要知道按實際每月出貨的數(shù)量,現(xiàn)賬面還缺哪些進項票,才能跟材料供應商溝通呢,比如說去年5月出了1萬個,現(xiàn)賬面按實際的原材料做庫存商品只可做5千,還欠5千個,那么,這5千個對應還缺多少原材料進項票

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齊紅老師 解答 2025-06-06 11:58

1.對的 2.這個你們得協(xié)商,他們?nèi)绻煌饽菦]辦法, 3.這個可以的,主要就是協(xié)商

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快賬用戶1520 追問 2025-06-06 13:12

那老師以上第3點,我是否要知道按實際每月出貨數(shù)量,需要總原材料金額是多少,結合賬面還缺多少進項,才能夠與材料供應商溝通嗎?這個思路正確嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-06 13:17

同學你好 肯定需要知道的 不然沒法做單子

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快賬用戶1520 追問 2025-06-06 13:22

那我應該從哪里知道這個總原材料金額是多少,還欠多少原材料進項票,代理記賬沒有按入庫時間去結轉(zhuǎn)庫存商品的

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齊紅老師 解答 2025-06-06 13:25

你們之前入庫的數(shù)據(jù)沒有嗎

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快賬用戶1520 追問 2025-06-06 14:22

指的是圖片原材料入庫數(shù)據(jù)嗎,但我怎么算出按實際每月出貨的數(shù)量,總原材料是多少,還欠多少原材料進項才能夠調(diào)實際出貨的數(shù)量呢

指的是圖片原材料入庫數(shù)據(jù)嗎,但我怎么算出按實際每月出貨的數(shù)量,總原材料是多少,還欠多少原材料進項才能夠調(diào)實際出貨的數(shù)量呢
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齊紅老師 解答 2025-06-06 14:24

確定單耗:明確生產(chǎn) 1 單位成品需多少原材料(如 1 個包用 X 米滌綸布 )。 算總需求:總出貨量 × 單耗,得生產(chǎn)這些成品需的原材料總量。 已用 / 庫存:查原材料明細賬借方(入庫 )、貸方(出庫 ),算已用和庫存。 缺口計算:總需求 - 已入庫(且用于生產(chǎn)的 )= 還需進項的原材料數(shù)量 。

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快賬用戶1520 追問 2025-06-06 15:18

單耗我就不清楚之前代理記賬怎么做的了,那我是不是要問他們還需進項的原材料數(shù)量

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齊紅老師 解答 2025-06-06 15:19

是的 這個最好是有哦

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快賬用戶1520 追問 2025-06-06 15:21

如果供應商可以協(xié)商調(diào)賬的話,那個報表匯算清繳是不是也要調(diào)增的嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-06 15:25

是的,如果有發(fā)票就不用調(diào)增

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快賬用戶1520 追問 2025-06-06 15:54

什么情況下才要原材料暫估?是已經(jīng)入庫了,沒有開票回來才需要暫估嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-06 15:56

材料來了發(fā)票沒來哦

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快賬用戶1520 追問 2025-06-06 16:01

1、但客戶又跟我說,稅務跟實際不一樣,不用糾結,實際購入原材料是5月的,開票8月,送貨日期也是8月,只要料實際當月購入的原材料夠投入生產(chǎn)當月出貨的數(shù)量,如果夠就不用暫估,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-06 16:07

他們是做了兩套賬吧

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快賬用戶1520 追問 2025-06-06 16:08

我思維都亂了,一直強調(diào)跟我說,稅務可以跟實際不一樣,稅局不會一直盯著這個票什么時候回來,什么時候入倉,只要你實際當月有材料生產(chǎn)就可以了

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齊紅老師 解答 2025-06-06 16:11

這種是違規(guī)的,肯定要一樣的

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函調(diào)與補單:按要求補全去年 5 - 8 月未開票收入對應的原材料領料單、入庫單,配合流程推進。 進銷存亂象:梳理差異,優(yōu)先和供應商協(xié)商更正送貨單日期,留存溝通記錄。 調(diào)整入庫時間: 賬務:小企業(yè)準則直接當期調(diào),用 “主營業(yè)務成本” 等科目;企業(yè)準則通過 “以前年度損益調(diào)整” ,最終結轉(zhuǎn) “利潤分配 - 未分配利潤” 。 稅務:調(diào)整后整理資料(合同、更正單據(jù)等 ),主動和稅務溝通說明。 后續(xù):建全進銷存、單據(jù)審核制度,要求供應商按實填單,定期對賬 。
2025-06-06
你好,請問哪里有疑問?
2021-12-13
你好 1. 你可以拿著做價稅合計入成本就行了。 不需要退回去 。 2. 你就算后面轉(zhuǎn)了一般納稅人 這部分發(fā)票也無法抵扣了。 你要價稅合計一起入成本費用去 3. 最好是股東私戶轉(zhuǎn)公戶備注投資款 。 避免到時不認可 。 沒有備注的話 原路退回去 重新轉(zhuǎn)款 4. 小規(guī)模目前印花稅是減半征收的 。 一般納稅人不減半 。 你要看是好久收到的投資款 。
2020-10-12
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