?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
請(qǐng)問老師,公司租用的員工車輛,有租車協(xié)議,可以0租金租入嗎?
以前年度的,計(jì)錯(cuò)科目不是管理費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用能直接改嗎
超市跑市場(chǎng)的業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷怎么入賬
老師,請(qǐng)問餐飲業(yè)和住宿行業(yè)可以開具專票嗎?
請(qǐng)問下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬(wàn),股東A占股70%已實(shí)繳9萬(wàn),股東B占股30%已實(shí)繳9萬(wàn),公司有未分配利潤(rùn)14萬(wàn),現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請(qǐng)問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
員工用火車票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好,要解鎖的話,你得先找出到底是哪一筆預(yù)繳稅款系統(tǒng)和你填的不一樣(比如所屬期、金額、項(xiàng)目編號(hào)對(duì)不上),你可以登錄電子稅務(wù)局查看申報(bào)反饋里系統(tǒng)提示的“系統(tǒng)記錄預(yù)繳金額”和你填的金額差了多少(比如你填的是10000元,系統(tǒng)記錄是9900元,那差100元),找到具體哪筆后,重新更正申報(bào)把附表4改成和系統(tǒng)記錄完全一致的金額再提交,如果比對(duì)通過了,異常解除,稅控盤一般會(huì)自動(dòng)解鎖,如果沒自動(dòng)解鎖就直接打電話給稅務(wù)局(12366)或去辦稅廳,讓他們幫你查系統(tǒng)里實(shí)際預(yù)繳了多少,對(duì)比你填的,找出問題改對(duì)了才能解開。
問題是,這么多年的預(yù)繳,他也不會(huì)跟你查啦。再加上他要我自己,你他要我自己去查,我自己查了我有完稅憑證那些,但是有的項(xiàng)目。那個(gè)異地預(yù)繳的,那個(gè)外管證都已經(jīng),注銷了啦。這么多項(xiàng)目,我也查不到了,我也進(jìn)去不了了。我這邊反正是那個(gè)預(yù)繳的金額和完稅憑證和填的報(bào)表是一致的,但是他那邊臺(tái)賬就顯示不對(duì),跟我的。對(duì)不上,是個(gè)負(fù)數(shù),他說你28欄分期預(yù)繳,那里是個(gè)負(fù)數(shù),就證明你還要繳這個(gè)稅。
?您好,你填的附表4預(yù)繳金額和完稅憑證是對(duì)得上的,但稅務(wù)局系統(tǒng)里比對(duì)顯示“28欄分期預(yù)繳”是負(fù)數(shù),說明系統(tǒng)認(rèn)為你還欠稅沒預(yù)繳夠,所以報(bào)比對(duì)不符,鎖了你稅控盤;你自己的臺(tái)賬、憑證、報(bào)表是對(duì)的,但系統(tǒng)不認(rèn),可能是以前年度預(yù)繳數(shù)據(jù)沒進(jìn)系統(tǒng)、項(xiàng)目外管證已注銷查不到、系統(tǒng)記錄錯(cuò)或歸屬期對(duì)不上;你沒辦法自己查清所有多年老項(xiàng)目,最簡(jiǎn)單有效的辦法是帶上所有完稅憑證、申報(bào)表、稅控盤,直接去辦稅大廳找專管員或窗口人員,讓他們后臺(tái)查系統(tǒng)里實(shí)際預(yù)繳記錄,找出系統(tǒng)比你填的少了哪筆或多算了哪筆,幫你調(diào)整正確,比對(duì)通過后就能解鎖稅控盤開票,
我上次就是帶著這些東西去稅務(wù)局的,那個(gè)稅務(wù)老師他說,就是18年2222年1月份的時(shí)候,又有一筆退稅。他說,你這個(gè)金額也不對(duì)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)我就是22年222222年了,是22年的時(shí)候,我當(dāng)時(shí)就是不知道那退稅要怎么怎么怎么填,所以我才拿到大廳去更正的。結(jié)果大廳他也搞的是錯(cuò)的嘞,也沒填對(duì)的?,F(xiàn)在他又要我把你那個(gè)數(shù)據(jù)再改,但是改到從二二年我又改到二五年。2月份的時(shí)候,又發(fā)現(xiàn)有有另外一個(gè)地方出現(xiàn)負(fù)數(shù),又不對(duì),又不知道是哪里不對(duì)了。明天又要跑去問。
?您好,之前帶資料去稅務(wù)局,稅務(wù)老師查出2022年1月有一筆退稅導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)不上,當(dāng)時(shí)大廳幫你更正但沒弄對(duì),現(xiàn)在系統(tǒng)里從2022年到2025年2月期間多次出現(xiàn)負(fù)數(shù)(說明系統(tǒng)認(rèn)為你預(yù)繳不夠,還要補(bǔ)稅),你一直改卻總對(duì)不上;問題根源是以前年度的預(yù)繳、退稅數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里記錄混亂,你改的跟系統(tǒng)實(shí)際記錄對(duì)不上;明天再去稅務(wù)局,直接讓稅務(wù)老師幫你查系統(tǒng)后臺(tái)所有年份的預(yù)繳和退稅真實(shí)記錄,找出哪幾年、哪筆數(shù)據(jù)錯(cuò)了,幫你一次性調(diào)整正確,把28欄負(fù)數(shù)問題解決,比對(duì)通過后才能解鎖稅控盤,你自己反復(fù)改很難搞清,必須讓稅務(wù)局后臺(tái)查系統(tǒng)數(shù)據(jù)并幫你改對(duì)才行。
老師就是他現(xiàn)我現(xiàn)在又有一筆,就是我25年2月份的時(shí)候,那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)比對(duì),那個(gè)時(shí)候是那個(gè)。那個(gè)叫經(jīng)計(jì)稅那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額那里為零嘛,就掃出風(fēng)險(xiǎn)了嘛,掃出了嘛,要我更改數(shù)據(jù)我就更改了,補(bǔ)了22019年2月份和2022。2022年吧,那個(gè)補(bǔ)了補(bǔ)了補(bǔ)申報(bào)了跟了那當(dāng)時(shí)更正的申報(bào)表,他說那你這個(gè)更正的不對(duì)。他說你19年更正更正申報(bào)表啊,但是你那個(gè)稅金是25年2月份才交的,他說,你那個(gè)申報(bào)表,從進(jìn)項(xiàng)進(jìn)轉(zhuǎn)出那里,那里應(yīng)該有個(gè)欠稅金額才是對(duì)的。哎,是不是要顯示一個(gè)欠稅金額???
?您好,2025年2月因風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)提示“進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)稅為零”去更正了2019年和2022年的申報(bào)表并補(bǔ)了稅,但稅務(wù)局說你更正得不對(duì)——你2025年2月才交的稅,但更正的是2019年或2022年的申報(bào)表,系統(tǒng)認(rèn)為那筆稅當(dāng)時(shí)就應(yīng)該交,所以應(yīng)該在當(dāng)年的申報(bào)表“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”相關(guān)欄次體現(xiàn)“欠稅金額”,而不是補(bǔ)稅時(shí)直接交了就算對(duì);你得按稅務(wù)局要求,在原來(lái)所屬期(比如2019年或2022年)的申報(bào)表里把這筆稅正確申報(bào)(體現(xiàn)應(yīng)繳未繳,也就是“欠稅”),然后再處理補(bǔ)繳,這樣系統(tǒng)邏輯才對(duì),否則比對(duì)還是過不了,明天去稅務(wù)局就明確跟他說:我這筆稅是哪年該交的,申報(bào)表要怎么改才能顯示出“欠稅”,再按規(guī)定補(bǔ)稅,才能徹底解決比對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)問題。調(diào)整。