同學(xué),你好
餐飲不開(kāi)專票。
住宿可以開(kāi)專票
請(qǐng)問(wèn)老師,賓館住宿帶早餐,發(fā)票都開(kāi)成(住宿費(fèi))增值稅專用發(fā)票,不分別顯示住宿和餐飲,可以嗎?謝謝
餐飲費(fèi)和住宿費(fèi)可以開(kāi)專票嗎
老師,我們是酒店業(yè),小規(guī)模,住宿+餐飲,現(xiàn)在住宿和餐飲開(kāi)具普票還是專票,分別開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢?
餐飲公司和住宿行業(yè)能給客戶開(kāi)專票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)具餐飲和住宿的發(fā)票,然后記賬時(shí)可以全部按餐飲入帳嗎
老師 你好 我做股權(quán)變更 稅務(wù)完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務(wù)公司之前簽訂合同為350萬(wàn)元,但是開(kāi)票為450萬(wàn)元,系統(tǒng)預(yù)警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),業(yè)務(wù)都是真實(shí),費(fèi)用沒(méi)有在公司產(chǎn)生,費(fèi)用在其他公司做費(fèi)用,這個(gè)問(wèn)題怎樣與專管員解釋,老師指導(dǎo)一下
老師,如果兩家公司代理費(fèi)4000不到,老板女人還希望分分鐘秒回,怎樣懟回去比較合適?
請(qǐng)問(wèn)員工出差坐飛機(jī),他可以直接開(kāi)具發(fā)票,抬頭寫(xiě)公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說(shuō)是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤(rùn)期末數(shù)是50萬(wàn)。如何把這期末數(shù)的50萬(wàn)轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi)
機(jī)械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入到哪里
收到工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,平臺(tái)以銷售價(jià)減去成本價(jià)開(kāi)票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項(xiàng)活動(dòng),結(jié)算時(shí)借:應(yīng)收--A公司,貸:營(yíng)業(yè)外收入,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺(tái)賣貨收到的款是以銷售價(jià)借:預(yù)收,貸:銀行,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)預(yù)收多出來(lái)的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
餐飲是一般納稅人的,也不可以開(kāi)專票嗎?
同學(xué),你好
開(kāi)了專票,對(duì)方也不要的
開(kāi)給公司也不可以嗎?原因是什么?
同學(xué),你好
餐費(fèi),一般做福利費(fèi)、招待費(fèi),都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
老師,這個(gè)相關(guān)的文件是哪個(gè),想仔細(xì)看看
同學(xué),你好
根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十條,用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。