同學(xué),你好
還可以抵扣,直接抵扣銷(xiāo)項(xiàng)
這月沖紅的專(zhuān)票,上個(gè)月抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)稅額8000多,這個(gè)月做負(fù)數(shù)后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負(fù)數(shù)增值稅下個(gè)月還能在賬上抵扣嗎?現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)增值稅在借方有7000多。這個(gè)月要如何做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對(duì)嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會(huì)計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說(shuō)?
老師,上個(gè)月了勾了很多進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)在借方,然后有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)月增值稅能抵扣多抵扣的嗎?怎么做賬
申報(bào)增值稅時(shí),有留抵退稅金額,銷(xiāo)項(xiàng)的增值稅按5%加計(jì)抵減需要在賬上體現(xiàn)嗎,還是可以抵扣的時(shí)候再做呢?
老師 前任會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)全部入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里了 抵扣的不抵扣的都在這個(gè)科目里 現(xiàn)在科目借方余額有47萬(wàn)多 我可以把這余額轉(zhuǎn)到代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,普通的商貿(mào)公司可以銷(xiāo)售混凝土嗎
老師,現(xiàn)金流量表跟利潤(rùn)表還有資產(chǎn)負(fù)債表有沒(méi)有溝里關(guān)系?
老師您好,員工不小心弄壞酒店?yáng)|西,賠償?shù)脑?,錢(qián)是怎么給到公司,是轉(zhuǎn)到公戶還是轉(zhuǎn)到出納,酒店再采購(gòu)
現(xiàn)在出臺(tái)的最新稅收優(yōu)惠政策都有哪些稅收優(yōu)惠政策?
物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi),停車(chē)費(fèi),出售停車(chē)位需要繳納哪些稅?
你好,老師,我們每個(gè)月繳納的水費(fèi)可以要專(zhuān)票嗎,能抵扣嗎
老師,甲方對(duì)公給我們公司開(kāi)的2萬(wàn)元的發(fā)票,我們用個(gè)人銀行卡給乙方付款的,,這樣有問(wèn)題嗎?做賬時(shí)寫(xiě)用現(xiàn)金付款的,會(huì)被查嗎
老師,我公司的穩(wěn)崗補(bǔ)貼已經(jīng)通過(guò),怎么沒(méi)有見(jiàn)資金到賬?
老師,就是這個(gè),之前辦的外管證是350萬(wàn),但是我們后頭后面結(jié)算金額330萬(wàn) 那這個(gè)外管證金額要變更嗎?我現(xiàn)在330萬(wàn)的工程已經(jīng)完工了,我要注銷(xiāo)這個(gè)外管證,能直接注銷(xiāo)嗎
老師,實(shí)際收入1000,發(fā)票開(kāi)出去含稅金額是900,賬務(wù)怎么處理呢
老師怎么填申報(bào)表呢
同學(xué),你好
附表四,加計(jì)抵減項(xiàng)目填寫(xiě)
老師就是29528.37填附表四期初余額1嗎
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
老師稅收優(yōu)惠政策23年12.31到期,現(xiàn)在也還可以抵扣嗎,我在確認(rèn)一下
同學(xué),你好
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》,自2023年1月1日至2027年12月31日,允許符合條件的企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)一定比例抵減應(yīng)納增值稅。
你不是符合這個(gè)嗎
老師我不符合這個(gè),我是物業(yè)公司,優(yōu)惠政策在2023年12月31日結(jié)束
同學(xué),你好
好的,那就不能抵扣
謝謝老師,但是之前的會(huì)計(jì)23年計(jì)提了加計(jì)抵扣2萬(wàn)多塊錢(qián),貸方營(yíng)業(yè)外收入2萬(wàn)多,可以紅沖嗎
同學(xué),你好
可以紅沖的
老師跨年了是直接紅沖還是其他的方法
同學(xué),你好
營(yíng)業(yè)外收入用以前年度損益調(diào)整科目代替