直接注銷就行了哈,不需要變更
您好,老師,我們公司是建安企業(yè),2020年的時(shí)候,有5個(gè)外地工程,然后只開了一個(gè)外管證,有預(yù)繳一部分,另外一個(gè)是這個(gè)月剛開外管證,之前開的沒預(yù)繳,其他的工地也沒開外管證也沒預(yù)繳,但是之前開票的稅款,沒預(yù)繳的在公司經(jīng)營地已經(jīng)都繳清了,像現(xiàn)在這個(gè)情況要怎么辦
老師,剛給甲方開了50萬建筑服務(wù)專票,然后甲方讓重開,原因是備注欄,他們現(xiàn)在的工程地址變更了,和原來簽合同時(shí)不同了,像這種情況我能直接廢票嗎?我合同還是原地址,外管證也是按合同地址開的?
老師:公司遷移另外一個(gè)市,稅管員要求我們拿出以前的賬本,因?yàn)橹笆谴~公司0申報(bào),沒有做賬,她又說要提供清稅證明,因?yàn)槲覀儾皇亲N只是遷移另外的市,現(xiàn)在遷入的市稅管員就要求我們要清稅證明,我們只有變更稅務(wù)登記表,這個(gè)要怎么辦,一定要賬本嗎?我們0申報(bào)的
老師,我們河北建筑公司承包了外省的施工項(xiàng)目,已經(jīng)異地預(yù)繳了合同總額的稅款并注銷了外管證,但是部分工程款需要跨年后才開票支付,這樣操作對(duì)我們稅務(wù)處理會(huì)有什么影響嗎?明年甲方要求開票可以直接開具嗎?
老師,我們有個(gè)工程,有份外經(jīng)證還沒開票的,想要結(jié)束掉外經(jīng)證(已經(jīng)施工完成了,但收不到款) 可以先開具預(yù)繳稅款后開具發(fā)票,做外經(jīng)證反饋后再紅沖發(fā)票申請(qǐng)退款這樣嗎(我早上直接申請(qǐng)反饋的注銷外經(jīng)證,預(yù)繳稅款填寫0,沒有通過,說需要寫情況說明書是不是沒有開具發(fā)票,未施工,然后我剛剛問客戶 她說已經(jīng)施工完成了 但收不回款)
你好老師,請(qǐng)問企業(yè)外購的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬面上做福利費(fèi),匯算不超14%,就正??鄢瑐€(gè)稅上合并工資給報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅上是先正常報(bào),在年度匯算清繳的時(shí)候還得調(diào)增收入,是嗎?
速達(dá)軟件采購或銷售小規(guī)模企業(yè),涉及不到成本,那就不用領(lǐng)料進(jìn)倉是吧,
老師,運(yùn)輸業(yè)購進(jìn)柴油預(yù)測(cè)收入占實(shí)際收入比重低于80%,自查原因是什么
老師,有沒有三個(gè)億的財(cái)務(wù)報(bào)表
投標(biāo)費(fèi)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益什么科目
你好,申請(qǐng)退所得稅怎么寫理由,我們當(dāng)時(shí)異地預(yù)交的所得稅,后來整個(gè)項(xiàng)目虧損所以涉及到退稅
4000的材料當(dāng)時(shí)談的是含稅價(jià),現(xiàn)在對(duì)方不要發(fā)票說要減8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),那不含稅價(jià)是4000*0.92嗎,是這樣算的嗎
應(yīng)發(fā)工資207000,扣除12*5000,保險(xiǎn)扣除合計(jì)45972.72。=101027.28,扣除率10%對(duì)嗎,繳稅是7582.73
給客戶公司員工提供培訓(xùn)服務(wù)收取培訓(xùn)費(fèi)用,然后給客戶公司員工發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼,這部分補(bǔ)貼可以申報(bào)工資的形式發(fā)放嗎?
老師,出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)方式是EXW,方式報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上雜發(fā)有100元。收入確認(rèn)的時(shí)用不用減去這個(gè)雜費(fèi)呢。
謝謝老師好嘞好嘞 謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。