同學(xué),你好
按照1000來做
借:銀行存款 1000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷
開票金額與實際支付金額有出入怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,合同約定支付50000,實際只需支付45000元,但是開的發(fā)票金額是5萬怎么處理?
老師我先開具發(fā)票給客戶,實際次月出庫數(shù)量也比開具的發(fā)票數(shù)量少,如何賬務(wù)處理?也就是說我開發(fā)票1000臺,實際次月只出庫300臺,出庫時會計上怎么處理?開發(fā)票是已經(jīng)確認(rèn)了1000臺的收入
老師我先開具發(fā)票給客戶,實際次月出庫數(shù)量也比開具的發(fā)票數(shù)量少,如何賬務(wù)處理?也就是說我開發(fā)票1000臺,實際次月只出庫300臺,出庫時會計上怎么處理?備注開發(fā)票時已經(jīng)確認(rèn)了1000臺的收入,我現(xiàn)在問我次月出庫300臺的賬務(wù)處理,或者我整個的賬務(wù)處理,老師能認(rèn)真講一下么?
如我們收到了一張專用發(fā)票金額1200,實際支付金額1000元,進(jìn)行稅是67.92元。怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
采購材料1000元,供應(yīng)商說開發(fā)票加收10點,那實際開票含稅金額是多少呢?怎么算
你好老師,請問企業(yè)外購的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,賬面上做福利費,匯算不超14%,就正??鄢瑐€稅上合并工資給報個稅,企業(yè)所得稅上是先正常報,在年度匯算清繳的時候還得調(diào)增收入,是嗎?
速達(dá)軟件采購或銷售小規(guī)模企業(yè),涉及不到成本,那就不用領(lǐng)料進(jìn)倉是吧,
老師,運輸業(yè)購進(jìn)柴油預(yù)測收入占實際收入比重低于80%,自查原因是什么
老師,有沒有三個億的財務(wù)報表
投標(biāo)費應(yīng)計入當(dāng)期損益什么科目
你好,申請退所得稅怎么寫理由,我們當(dāng)時異地預(yù)交的所得稅,后來整個項目虧損所以涉及到退稅
4000的材料當(dāng)時談的是含稅價,現(xiàn)在對方不要發(fā)票說要減8個點稅點,那不含稅價是4000*0.92嗎,是這樣算的嗎
應(yīng)發(fā)工資207000,扣除12*5000,保險扣除合計45972.72。=101027.28,扣除率10%對嗎,繳稅是7582.73
給客戶公司員工提供培訓(xùn)服務(wù)收取培訓(xùn)費用,然后給客戶公司員工發(fā)放培訓(xùn)補貼,這部分補貼可以申報工資的形式發(fā)放嗎?
老師,出口業(yè)務(wù)報關(guān)方式是EXW,方式報關(guān),報關(guān)單上雜發(fā)有100元。收入確認(rèn)的時用不用減去這個雜費呢。
不想按1000算銷項,該怎么處理
同學(xué),你好
處理不了,你實際是收到1000元了