你好,這個是你個人與對方單位簽訂合同。
我們租了個人的房子來辦公,然后現(xiàn)在交了這個取暖費,發(fā)票只能開給業(yè)主個人。我們能做賬務(wù)處理嗎,我們租這個業(yè)主的房子的時候,我和他簽了合同,他也給我們從稅務(wù)局代開了這個租賃費。
老師,我們公司自建了廠房酒店停車場等,直接對外出租交的增值稅多,我們想再用我們公司作為法人股東和一個自然人股東注冊一個物業(yè)管理公司,把房屋都租賃給這個公司,然后再出租出去,我們這個合同應(yīng)該簽成什么合同呢?
請問老師,單位是小規(guī)模納稅人可以執(zhí)行圖片的政策嗎?圖片說的房屋租賃企業(yè)可以適用。我單位雖然不是房屋租租賃企業(yè),但是有很多房子,也有的是出租給個人的。
請問老師,我聽了房產(chǎn)稅的稅務(wù)籌劃,沒太明白,個人出租房屋給一個企業(yè),房產(chǎn)稅企業(yè)交,那么企業(yè)又將房子轉(zhuǎn)租出去了,因為轉(zhuǎn)租的房子免房產(chǎn)稅的,是不是最后就都不用交房產(chǎn)稅了
老板把自己房子拿來開公司,就和公司簽租賃合同,請問房子租給公司,房產(chǎn)稅也是公司交,為什么這個房子的房產(chǎn)稅還要算在老板的個人所得稅里面
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費,是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費,我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因為提前預(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當(dāng)時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
那房產(chǎn)稅是按按照對方單位辦理營業(yè)執(zhí)照那天開始交房產(chǎn)稅嗎?
你好,是按租賃合同的時間了。