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老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?

2022-01-18 22:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-18 22:09

同學(xué),您好,最后一步再貸個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就可以了,其他都是對的。

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快賬用戶3599 追問 2022-01-18 22:09

好的,明白

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齊紅老師 解答 2022-01-18 22:10

不客氣,很高興幫你解答。

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同學(xué),您好,最后一步再貸個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就可以了,其他都是對的。
2022-01-18
同學(xué)你好,是對的哦,沒有問題
2024-02-29
同學(xué),您好!正確分錄如下: 付款未收票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 希望可以幫到你,可以的話,麻煩給個(gè)五星好評,謝謝。
2022-07-06
是的,就是那樣做賬的
2024-07-02
你好,可以的沒問題的
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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