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Q

請問老師,借:進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅額,可以這樣子做分錄嗎?年度終了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅能平嗎?

2025-09-10 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-10 17:19

不需要管那個余額,平時正確申報增值稅就行

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快賬用戶7958 追問 2025-09-10 17:22

啥?之前我做的進項稅額轉(zhuǎn)出,例如,借:管理費用,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,但我現(xiàn)在問的是,借方?jīng)]有費用科目,直接做借:進項稅轉(zhuǎn)出,貸:進項稅,對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-10 17:24

進項轉(zhuǎn)出直接做了借:管理費用,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,就完事了哈,沒明白為啥還要做做借:進項稅轉(zhuǎn)出,貸:進項稅?

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快賬用戶7958 追問 2025-09-10 17:29

那是之前做的分錄,現(xiàn)在我要做的分錄是借:進項稅額轉(zhuǎn)出。貸:進項稅,不知道分錄對嗎?年度結(jié)轉(zhuǎn)的話,能平嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-10 17:32

不需要做后邊那個分錄,直接進項轉(zhuǎn)出就完事了哈。平時正確交稅

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快賬用戶7958 追問 2025-09-10 17:33

意思是直接在稅務(wù)局上面進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)不用做?

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齊紅老師 解答 2025-09-10 17:35

進項轉(zhuǎn)出做賬: 借:管理費用,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7958 追問 2025-09-10 17:42

老師不是呢,我這個不能做管理費用,我之前的賬務(wù)是管理費用的,現(xiàn)在問的是這張發(fā)票,不能做費用入賬,也沒法入賬,公司的電表一部分是公司用,另一部分是法人個人使用,勾選認證完了,現(xiàn)在得做進項稅額轉(zhuǎn)出,不知道該怎么辦?所以就想能不能做借:進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅

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齊紅老師 解答 2025-09-10 17:43

那么那個電費是公司支付的還是老板支付的?

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快賬用戶7958 追問 2025-09-10 17:46

電費是從法人賬上支付

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齊紅老師 解答 2025-09-10 17:51

借:管理費用-電費 公司部分電費 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 ? ? ? ? ?其他應(yīng)付款-老板? ? 老板個人使用電費價稅合計 貸:其他應(yīng)付款-老板? 支付的總電費 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出老板個人使用部分電費進項

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不需要管那個余額,平時正確申報增值稅就行
2025-09-10
你好,是的,也要分2步做的
2021-10-18
借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個,然后再做你月末結(jié)轉(zhuǎn)的那個就可以了 其他的不做了
2023-03-09
可以的,可以這么做。
2021-11-24
你好,你這個鏡像轉(zhuǎn)出是什么原因?
2024-04-23
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