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老師 2023-12月 我是先結轉增值稅(將進項、銷項結平) 借:銷項稅額 貸:進項稅額 貸:轉出未交增值稅 再計提12月應繳納增值稅 借:轉出未交增值稅 貸:應交增值稅 這樣操作對嗎? 因為我有進項沒有入待認證入進項 并直接做賬了 沒有像以前那樣認證勾選進項再做進項 這樣做合適嗎?

2024-01-20 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-20 14:24

對的 沒認證的做應交稅費待認證 不做其他的

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快賬用戶3840 追問 2024-01-20 14:26

可以不通過待認證嗎 直接入進項 要交稅直接借:轉出未交增值稅 貸:應交增值稅 可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-20 14:28

不能 你這樣轉出未交增值稅不準確了

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快賬用戶3840 追問 2024-01-20 14:30

我根據(jù)稅負算的增值稅 再確定認證的進項稅,沒有不準呀

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齊紅老師 解答 2024-01-20 14:31

沒有認證的你結轉到轉出未交增值稅了吧,你轉出未交增值稅借方余額是留底 你們有嗎

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快賬用戶3840 追問 2024-01-20 14:36

是的 沒有考慮到留底 還是不能偷懶 是要通過待認證轉下

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快賬用戶3840 追問 2024-01-20 14:37

因為做外賬就是認證才做賬 所以也沒想著規(guī)范做賬

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齊紅老師 解答 2024-01-20 14:39

是的 外賬內賬都要這么做 因為以后查你這樣上哪些發(fā)票沒有認證你不好查

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對的 沒認證的做應交稅費待認證 不做其他的
2024-01-20
待認證進項稅額年底不需要處理,等你認證的當月在做處理!
2024-01-25
您好,第一這個是否結轉都是可以的,看您的做賬習慣,第二沒認證 只計入待認證進項稅額 認證了 下轉到進項稅額呢
2021-04-01
您好,這些分錄可以的,但后面結轉不是稅法書上寫的標準分錄,就按目前的來做,沒有關系的,不一定要按下面的來 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
2025-05-12
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
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