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稅務(wù)稽查到2021年的發(fā)票有問(wèn)題,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,罰款加滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅嗎

2023-06-10 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-10 16:46

您好,光這個(gè)增值稅分錄不用 以前年度損益調(diào)整,因?yàn)椴皇菗p益科目, 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

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您好,光這個(gè)增值稅分錄不用 以前年度損益調(diào)整,因?yàn)椴皇菗p益科目, 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2023-06-10
對(duì)的,你這個(gè)調(diào)整處理沒(méi)問(wèn)題的。
2021-10-02
你好? ? ? ?你第一步 就不用做這個(gè)了? ?; 直接做? ?調(diào)整2019年成本: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? ? 然后? ?、補(bǔ)交2019年增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款? 然后結(jié)轉(zhuǎn) :借? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?借? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 這樣就平衡了??
2021-04-10
不能那么干,直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 就可以了
2022-02-12
您好,1是的,2不可以,這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)
2022-03-02
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