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Q

請問我們要從2024年12月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出金額是24796.42元,原來2024年12月份底的期末留抵稅額是31.58元,請問電子稅務(wù)局怎么操作?請講詳細(xì)些,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還會涉及哪些報(bào)表更改,另外憑證分錄怎么寫?原來是商品入庫的分錄,現(xiàn)在商品已全部出售了。

2025-09-10 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-10 14:59

電子稅務(wù)局操作:登錄后進(jìn)入 “稅費(fèi)申報(bào)及繳納 - 增值稅申報(bào)”,在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第 23b 欄(其他應(yīng)轉(zhuǎn)出情形)填 24796.42 元,核對后提交申報(bào)。 報(bào)表更改:僅需改《附列資料(二)》的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄,會同步影響增值稅主表的 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 及 “應(yīng)納稅額”。 憑證分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 24796.42;貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)24796.42(留抵 31.58 元會因轉(zhuǎn)出沖減,無需額外分錄,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動計(jì)算)

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快賬用戶2701 追問 2025-09-10 15:59

老師,我要從報(bào)表更正進(jìn)去找2024年12月份的更正一下吧,不是從現(xiàn)在2025年8月申報(bào)吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-10 16:01

對的,對應(yīng)所屬期更正

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快賬用戶2701 追問 2025-09-10 16:24

那2025年的匯算清繳需要更改嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-10 16:25

同學(xué)你好 涉及損益了就要改

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什么原因需要轉(zhuǎn)出?是對方開了紅色發(fā)票嗎?你們開了信息表?
2024-01-31
您好!舉個(gè)例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計(jì)分錄借:庫存商品50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會計(jì)分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
你好,折讓部分做在借方負(fù)數(shù)沒錯(cuò),這部分就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分了,不需要再另外做分錄了
2022-05-09
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-06-18
同學(xué)你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應(yīng)該 借: 庫存商品 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出,應(yīng)為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額了
2023-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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