銷(xiāo)售自有軟件,增值稅即征即退是指在按13%稅率征收增值稅后,對(duì)增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退。 這項(xiàng)政策的目的是為了支持和激勵(lì)軟件企業(yè),減輕其稅負(fù),促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2011〕100號(hào)),增值稅一般納稅人銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,可以享受這一稅收優(yōu)惠政策。
銷(xiāo)售軟件開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的稅率,即征即退的政策是可以全額退增值稅嗎
老師你好,關(guān)于增值稅即征即退里邊包含:一般納稅人銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,但是根據(jù)下圖適用增值稅免稅政策里邊也有軟件產(chǎn)品;即征即退和免稅沖突了嗎
老師,軟件銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品是13%稅率有增值稅即征即退政策,那軟件提供服務(wù)6%稅率有這個(gè)政策嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下。有關(guān)軟件產(chǎn)品即征即退政策有以下問(wèn)題: 1.軟件A產(chǎn)品有軟著,這款產(chǎn)品的銷(xiāo)售能享受即征即退政策嗎? 2.軟件A產(chǎn)品有軟著,但是我銷(xiāo)售軟件B產(chǎn)品能享受即征即退政策嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,軟件企業(yè)銷(xiāo)售軟件,開(kāi)發(fā)的軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸哪方,可以開(kāi)13%銷(xiāo)售發(fā)票,享受增值稅即征即退政策
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話(huà)個(gè)體工商戶(hù),下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷(xiāo)售使用過(guò)的貨車(chē)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
老師我們實(shí)際金額是9300.76元,請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)退稅金額是6510.53嗎?這個(gè)金額算的對(duì)嗎
先計(jì)算稅負(fù),超過(guò)3%部分才退稅
開(kāi)票金額含稅價(jià)是81000元,麻煩老師幫算一下謝謝
就是這樣=9300.76-不含稅銷(xiāo)售收入*3%