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Q

老師你好,我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司(小規(guī)模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發(fā)票),那么我這個月做賬是: 借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸:預(yù)付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發(fā)票,那么我收到發(fā)票時候又應(yīng)該怎么做賬呢?

2024-01-18 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-18 09:14

收到發(fā)票時把沒有發(fā)票這個分錄紅沖按發(fā)票入賬再做一個分錄就行了。

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快賬用戶8322 追問 2024-01-18 09:47

具體怎么做,請?jiān)敿?xì)回答。分錄怎么做?權(quán)責(zé)發(fā)生制已經(jīng)做了費(fèi)用分錄了

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齊紅老師 解答 2024-01-18 09:53

就把那個上面分錄做復(fù)數(shù)分錄就行了。管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整。就是借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶8322 追問 2024-01-18 09:55

沒有搞懂,本來就屬于當(dāng)期的費(fèi)用,為啥要進(jìn)行以前年度調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 09:58

因?yàn)榭缒炅嘶貋戆l(fā)票,所以損益類科目用以前年度損益調(diào)整。如果沒有跨年還是用當(dāng)年的管理費(fèi)用科目不變?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 09:58

我是按照跨年的給你處理,不跨年就還用管理費(fèi)用。

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-31 16:48

回來發(fā)票 當(dāng)年回來發(fā)票 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) ,貸預(yù)付負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付跨年回來發(fā)票前面寫分錄了

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收到發(fā)票時把沒有發(fā)票這個分錄紅沖按發(fā)票入賬再做一個分錄就行了。
2024-01-18
同學(xué)你好 不按發(fā)票入賬 按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì) 如果收到的是普通發(fā)票不需另外入賬 放在原始憑證后即可 如果是增值稅專用發(fā)票 沖減費(fèi)用分?jǐn)?/div>
2024-01-18
那你可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用 然后按月攤銷
2024-01-18
10月最好是先 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-27
您好,這個的話,需要從支付的下個月就需要的了
2023-09-14
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