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2025-09-10 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-10 08:49

你好,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是為了匹配收入,成本收入匹配原則
結(jié)轉(zhuǎn)損益,是將各損益結(jié)平,使資產(chǎn)負(fù)債表平衡

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快賬用戶9364 追問 2025-09-10 09:08

那這個做結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證需要登到賬簿嗎? 怎么登賬?

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齊紅老師 解答 2025-09-10 09:10

用軟件做賬,會自動登記賬簿,自動出報表

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是為了匹配收入,成本收入匹配原則
結(jié)轉(zhuǎn)損益,是將各損益結(jié)平,使資產(chǎn)負(fù)債表平衡
2025-09-10
你好? ?比如第一步驟? 在本步驟的完工和在產(chǎn)品之間分配料工費 第二步驟? 也是在本步驟的完工和在產(chǎn)品之間分配料工費(不涉及第一步驟的任何費用) 第三步驟一樣 匯總 第一步驟的料%2B第二步驟的料%2B第三步驟的料%2B...=產(chǎn)成品的材料費用 人工? 制造費用同上
2021-07-21
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:累計攤銷。
2022-12-28
如果說你之前的收入他本身就是負(fù)數(shù),那么你結(jié)轉(zhuǎn)的時候才會出現(xiàn)這種情況,我給你看看。
2020-12-29
同學(xué)你好 其實就是期末我們要把之前核算的進(jìn)項稅額/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出都要從對應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目過度,月度里邊我們做業(yè)務(wù)的時候進(jìn)項稅額借方、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)就是反方向,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅這個就軋差就可以了,軋差的數(shù)轉(zhuǎn)入未交增值稅里邊。
2022-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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