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老師,是這樣,我們辦分期,是借 應(yīng)收帳款10000 貸 預(yù)收賬款10000,收到平臺(tái)的分期款是借 銀行存款10000 貸 應(yīng)收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預(yù)收賬款 10000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9708.74 進(jìn)項(xiàng)稅 291.26;這樣應(yīng)收負(fù)責(zé)平臺(tái)的到賬情況,預(yù)收負(fù)責(zé)培訓(xùn)費(fèi)的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平?,F(xiàn)在有個(gè)學(xué)員只交了一期學(xué)費(fèi)980,就退學(xué)了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應(yīng)收10000 貸預(yù)收10000,因?yàn)閷W(xué)員還款還沒(méi)到賬,所以也不存在借應(yīng)收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學(xué)員退學(xué),我們提前墊付了980的學(xué)費(fèi),這個(gè)退款分錄要沖掉前面計(jì)提的完整學(xué)費(fèi),完整分錄應(yīng)該怎么寫啊

2021-09-01 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-01 12:47

同學(xué)你好 980不是學(xué)費(fèi)的嗎

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快賬用戶2497 追問(wèn) 2021-09-01 12:52

老師,您好,就是等于學(xué)員退學(xué),我們把學(xué)費(fèi)全部退還,980是學(xué)員還的第一期,已到了分期平臺(tái),但是沒(méi)到學(xué)校的賬戶,我們等于墊付這筆980退給學(xué)員

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齊紅老師 解答 2021-09-01 12:58

那就只要紅沖9020元的就行了

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快賬用戶2497 追問(wèn) 2021-09-01 13:12

借 應(yīng)收賬款 -10000 貸 預(yù)收賬款 -9020 銀行存款 -980;這個(gè)應(yīng)收是沖掉了,預(yù)收還有980的貸方余額吧,那需要等提款到賬后在做借銀行存款 980 貸應(yīng)收帳扣 980;是這個(gè)樣子吧。如果我們已經(jīng)收到平臺(tái)多期款項(xiàng)9000,學(xué)員退學(xué),我們需要退回平臺(tái)8500,退學(xué)第一期980,這個(gè)分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-09-01 13:18

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)8500%2B980 貸銀行存款8500%2B980

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快賬用戶2497 追問(wèn) 2021-09-01 13:54

老師,我們收到學(xué)費(fèi)是借 應(yīng)收10000 貸銀行 9000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000;現(xiàn)在退學(xué),我們需要退平臺(tái) 8500.學(xué)員 980;合計(jì)是9480。那么前期已經(jīng)計(jì)提的應(yīng)收10000不需要管了?不管是沖減主營(yíng)還是其他科目,都會(huì)成負(fù)數(shù)啊,我一共才收到9000,要退9480

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齊紅老師 解答 2021-09-01 14:08

你的980是要確認(rèn)收入的? 你不是說(shuō)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)嗎

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快賬用戶2497 追問(wèn) 2021-09-01 14:11

我沒(méi)確認(rèn)收入啊,980也不是收入啊,我們不是直接收款,我們是通過(guò)平臺(tái)把學(xué)員賬單提前收款,學(xué)員還款是還給平臺(tái), 不給我們了。如果發(fā)生退學(xué),我們還給平臺(tái)是已經(jīng)收到的學(xué)費(fèi)-學(xué)員還款部分+資金占用成本,然后學(xué)員還款部分,就是我們銀行打款給學(xué)員。

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齊紅老師 解答 2021-09-01 14:21

一個(gè)學(xué)期的也不做?全部紅沖? 那你姐應(yīng)收980 貸銀行存款980 然后其他的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶2497 追問(wèn) 2021-09-01 14:25

學(xué)員7月報(bào)名,8月就退學(xué),還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)收入,那我肯定要全部紅沖掉啊,問(wèn)題是,退款金額是大于時(shí)候收款金額的,這樣就算紅沖了,也有余額吧

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齊紅老師 解答 2021-09-01 14:32

對(duì)的 這樣就可以的哦

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齊紅老師 解答 2021-09-01 14:33

你的退款金額超出實(shí)際收款金額的部分計(jì)入應(yīng)收賬款 貸款平臺(tái)給你 如果不給就要計(jì)入營(yíng)業(yè)外了

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同學(xué)你好 980不是學(xué)費(fèi)的嗎
2021-09-01
你好 銀行存款不能用負(fù)數(shù)? 然后直接貸記 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字??
2021-08-16
同學(xué)你好。 本月沒(méi)有滿勤,你們幼兒園如果按天折算收費(fèi),那我們財(cái)務(wù)就按天折算的金額計(jì)入當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入。多出來(lái)的金額抵以后哪個(gè)月份的學(xué)費(fèi),就計(jì)入哪個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入。
2024-04-07
你好,是的,也做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅中處理
2021-04-17
你好; 你們業(yè)務(wù)內(nèi)容描述下。這樣好判斷科目
2021-12-29
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