同學(xué)你好 980不是學(xué)費(fèi)的嗎
老師,我們的客戶是事業(yè)機(jī)關(guān)單位,預(yù)收款都是在項(xiàng)目還沒(méi)有開(kāi)始之前就收到,而且是開(kāi)發(fā)票,見(jiàn)票打款,請(qǐng)問(wèn)我該怎么記賬呢?還沒(méi)開(kāi)工,票開(kāi)了預(yù)收款收到了,稅也繳納了。 這樣記賬可以么? 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項(xiàng)稅額 每次按完工百分比確認(rèn)收入時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應(yīng)收帳款10000 貸 預(yù)收賬款10000,收到平臺(tái)的分期款是借 銀行存款10000 貸 應(yīng)收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預(yù)收賬款 10000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9708.74 進(jìn)項(xiàng)稅 291.26;這樣應(yīng)收負(fù)責(zé)平臺(tái)的到賬情況,預(yù)收負(fù)責(zé)培訓(xùn)費(fèi)的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平。現(xiàn)在有個(gè)學(xué)員只交了一期學(xué)費(fèi)980,就退學(xué)了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應(yīng)收10000 貸預(yù)收10000,因?yàn)閷W(xué)員還款還沒(méi)到賬,所以也不存在借應(yīng)收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學(xué)員退學(xué),我們提前墊付了980的學(xué)費(fèi),這個(gè)退款分錄要沖掉前面計(jì)提的完整學(xué)費(fèi),完整分錄應(yīng)該怎么寫啊
@郭老師 我們幼兒園的收費(fèi)收時(shí)進(jìn)來(lái)的錢先:借-銀行存款 貸:預(yù)收賬款 ,在結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí),借:預(yù)收賬款 貸業(yè)務(wù)收入 ,這都是很正常的步驟,但是有個(gè)情況是收進(jìn)來(lái)的錢這個(gè)娃兒本月未滿勤,后面就有抵學(xué)費(fèi)的情況,那么抵的這個(gè)學(xué)費(fèi)又沒(méi)有退款,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師,您好,就是等于學(xué)員退學(xué),我們把學(xué)費(fèi)全部退還,980是學(xué)員還的第一期,已到了分期平臺(tái),但是沒(méi)到學(xué)校的賬戶,我們等于墊付這筆980退給學(xué)員
那就只要紅沖9020元的就行了
借 應(yīng)收賬款 -10000 貸 預(yù)收賬款 -9020 銀行存款 -980;這個(gè)應(yīng)收是沖掉了,預(yù)收還有980的貸方余額吧,那需要等提款到賬后在做借銀行存款 980 貸應(yīng)收帳扣 980;是這個(gè)樣子吧。如果我們已經(jīng)收到平臺(tái)多期款項(xiàng)9000,學(xué)員退學(xué),我們需要退回平臺(tái)8500,退學(xué)第一期980,這個(gè)分錄怎么做呢
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)8500%2B980 貸銀行存款8500%2B980
老師,我們收到學(xué)費(fèi)是借 應(yīng)收10000 貸銀行 9000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000;現(xiàn)在退學(xué),我們需要退平臺(tái) 8500.學(xué)員 980;合計(jì)是9480。那么前期已經(jīng)計(jì)提的應(yīng)收10000不需要管了?不管是沖減主營(yíng)還是其他科目,都會(huì)成負(fù)數(shù)啊,我一共才收到9000,要退9480
你的980是要確認(rèn)收入的? 你不是說(shuō)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)嗎
我沒(méi)確認(rèn)收入啊,980也不是收入啊,我們不是直接收款,我們是通過(guò)平臺(tái)把學(xué)員賬單提前收款,學(xué)員還款是還給平臺(tái), 不給我們了。如果發(fā)生退學(xué),我們還給平臺(tái)是已經(jīng)收到的學(xué)費(fèi)-學(xué)員還款部分+資金占用成本,然后學(xué)員還款部分,就是我們銀行打款給學(xué)員。
一個(gè)學(xué)期的也不做?全部紅沖? 那你姐應(yīng)收980 貸銀行存款980 然后其他的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
學(xué)員7月報(bào)名,8月就退學(xué),還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)收入,那我肯定要全部紅沖掉啊,問(wèn)題是,退款金額是大于時(shí)候收款金額的,這樣就算紅沖了,也有余額吧
對(duì)的 這樣就可以的哦
你的退款金額超出實(shí)際收款金額的部分計(jì)入應(yīng)收賬款 貸款平臺(tái)給你 如果不給就要計(jì)入營(yíng)業(yè)外了