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老師您好,我公司是制造業(yè)購進(jìn)了一批原材料發(fā)票已開,但因?yàn)橘|(zhì)量問題對方讓我公司可以少付4000元,對方也沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票,目前這情況賬務(wù)怎么做賬處理

2025-09-09 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-09 17:06

那么把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶8873 追問 2025-09-09 17:07

那等于這部分也要交增值稅

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快賬用戶8873 追問 2025-09-09 17:07

購進(jìn)票是專票,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2025-09-09 17:07

那個(gè)不交增值稅,只交所得稅

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快賬用戶8873 追問 2025-09-09 17:10

購進(jìn)票已經(jīng)抵扣,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2025-09-09 17:10

那個(gè)不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶8873 追問 2025-09-09 17:12

那含有4000元的的進(jìn)銷已認(rèn)證難道不需要轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2025-09-09 17:13

不需要轉(zhuǎn)出的哈,沒有理由

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借原材料貸應(yīng)付賬款。
2021-12-10
對方給你們開紅字發(fā)票嗎?借周轉(zhuǎn)材料包裝物,-1000 借銀行1000 ,你轉(zhuǎn)哪里去,對應(yīng)一起沖掉
2021-03-23
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2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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