你好!以后還補開差額發(fā)票嗎?
購買其他公司的一個原材料開了發(fā)票過來,但是就是那個發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了,本來是需要支付150元的貨款,但價稅合計多開了100,開過來的發(fā)票價稅合計為160元,但實際付款為150元, 一項項核對了發(fā)票明顯,看到有一項物料發(fā)票上開了20kg,但實際到貨才19kg,是按實際到貨去付款,這樣就導致了對方發(fā)票金額和稅額多開了,實際的話僅僅支付150元,銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了,可以怎樣處理呢?
老師,我公司購買了原材料,有兩個規(guī)格,兩個規(guī)格情況一樣,實際送貨有300噸,但發(fā)票只開了100噸,那我怎么處理?對方因為賬面上開票數(shù)量不夠了,就開少了,金額也是開少的,準確的說,少開的是送給我們的
老師,我們有兩個管理負責和供貨商對接發(fā)票,他們兩個手里的供貨商都不一樣,我們給供貨商轉(zhuǎn)的錢大多數(shù)是從個人戶走的賬,但是對方可以給我們開發(fā)票,也就是貨跟票,然后運費那邊也可以給我們開發(fā)票,我已經(jīng)算出了我們還差多少發(fā)票,對于我們公司的兩位管理在開發(fā)票方面應該如何分配比較合適?如何開比較合適?
請問老師,我們采購了一批貨100噸,一萬元一噸,運輸?shù)轿覀児緯r入庫前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對方開發(fā)票給我們100萬元了,并且我們也支付了100萬元了,現(xiàn)在少了1噸,對方要賠付我們1萬元,請問這個發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開具99噸給我們嗎?還是說賠付了1萬元,我們就可以不用對方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。
老師,我們是做鋼材貿(mào)易的,跟客戶訂貨實際提貨重量為1472.048噸,但是對方給我們開票1473.74噸,說是多出來的金額后續(xù)會以折扣的形式補貼,有的規(guī)格前面超開發(fā)票的后面合同有同樣的規(guī)格我們少開一點,把賬做平,這樣做可以嗎?具體作為我們在自己的 進銷存系統(tǒng) 和財務做賬這塊怎么處理呢?或者有沒有更好的方法
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
不會再開了
對方公司已經(jīng)不生產(chǎn)了,把庫存給我們
你好!剩余的可以按時盤盈處理,
那盤盈的單價怎么確認
我可以按照實際到貨數(shù)量,發(fā)票的金額來確認嗎?不做盤盈
你好!可以,這樣單價下降
那我入庫單寫實際數(shù)量,發(fā)票數(shù)量我就不看了
你好!可以的這樣處理
好的,謝謝
不客氣歡迎下次提問