同學(xué)你好 那就沖減這個(gè)分錄哦
老師,您好!我司去年收到一張發(fā)票,入了費(fèi)用,款項(xiàng)也已支付,因今年疫情原因,業(yè)務(wù)未開展,現(xiàn)對(duì)方退費(fèi),請(qǐng)問下我要怎么做賬呢
老師,您好,我們?nèi)ツ暧幸粡埑杀景l(fā)票,對(duì)方先開的發(fā)票給我們,但我們沒付款,發(fā)票忘記入賬,這筆費(fèi)用去年也沒做賬,今年一月付的款,這張發(fā)票今年還可以入賬嗎?要怎么做
老師,請(qǐng)問下,去年公司支付一筆辦公用品,沒注意對(duì)方當(dāng)時(shí)開了普票,也已經(jīng)入賬。今年1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題退回給對(duì)方了,對(duì)方重新開具了專票。這個(gè)怎么調(diào)整呢?
老師,請(qǐng)教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一筆咨詢費(fèi),后面公司咨詢了一半,不咨詢了,對(duì)方退費(fèi)一半,這筆款當(dāng)初對(duì)方開了發(fā)票,我方做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到對(duì)方退款同時(shí)收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這種情況我如何做這筆退款的分錄呢?
老師,去年開的發(fā)票,錢也已經(jīng)到賬,這個(gè)月發(fā)現(xiàn),同樣費(fèi)用(去年開了兩次發(fā)票,收了兩次),現(xiàn)在要退一筆還給對(duì)方,這個(gè)分錄怎么做?
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
那開具的普通發(fā)票呢?要怎么處理嗎
同學(xué)你好 發(fā)票紅沖了就可以
是在開票系統(tǒng)上紅沖的嗎
老師還在線嗎?看到信息麻煩回復(fù)下,謝謝
對(duì)的 開票系統(tǒng)里開紅字發(fā)票
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
老師如何發(fā)票不處理紅沖可以嗎?因?yàn)槿ツ晔敲舛惖?
老師,如果發(fā)票不紅沖可以嗎?因?yàn)槿ツ晔敲舛惖?
同學(xué)你好 這個(gè)也可以的哦
意思是說也可以不紅沖對(duì)嗎?
老師,怎么這么久沒有回復(fù)呢?
要是已開紅字發(fā)票了的話,這紅字發(fā)票又是怎么入賬呢?
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以不紅沖的
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝