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老師您好,我們公司之前買生產(chǎn)設(shè)備時候,對方?jīng)]有給開發(fā)票,是公司股東自己出錢買的,一直沒入賬。今年賣方可以開發(fā)票了,說要給開發(fā)票,讓我們?nèi)胭~,我想問一下這種情況,賬務(wù)怎么處理?

2020-09-03 10:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-03 10:41

您好同學(xué),借:固定資產(chǎn)貸:實收資本-股東(或者是貸:其它應(yīng)付款-股東) 這樣就好了同學(xué)

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快賬用戶9598 追問 2020-09-03 10:43

老師,設(shè)備不是今年購買的,是去年股東花錢購買,但并沒有記賬。今年發(fā)票才開過來,就按今年入賬就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-03 10:47

您好同學(xué),是的按這個記就可以了,這個錢股東給了,你就當(dāng)是公司欠股東的

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您好同學(xué),借:固定資產(chǎn)貸:實收資本-股東(或者是貸:其它應(yīng)付款-股東) 這樣就好了同學(xué)
2020-09-03
金額多大 具體什么性質(zhì)的發(fā)票 如果是貨款 金額又比較大 建議還是繼續(xù)溝通開票,如果對方說已經(jīng)開出來了 那讓對方截圖發(fā)一下 都能找到信息的
2020-07-07
你好 預(yù)付賬款轉(zhuǎn)讓營業(yè)外支出科目
2020-07-07
設(shè)備入賬:根據(jù)購買憑證和設(shè)備公允價值入賬,如設(shè)備價值確定為 X 元,借 “固定資產(chǎn) - 二手設(shè)備 X”,貸 “其他應(yīng)付款 - 老板 X”。因沒發(fā)票,所得稅匯算清繳要納稅調(diào)整。 運費入賬:運費從公司賬戶支付,計入固定資產(chǎn)成本。若運費為 Y 元,借 “固定資產(chǎn) - 二手設(shè)備 Y”,貸 “銀行存款 Y”。設(shè)備沒發(fā)票,折舊在稅務(wù)上暫不能扣,匯算清繳要調(diào)整
2025-01-14
如果你已經(jīng)確認過了利息收入 不需要做賬務(wù)處理 只需要做繳納稅金的憑證
2019-10-30
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