你好可以的,合并到一起申報免稅
我們是小規(guī)模納稅人,為境外提供運營服務(wù),屬于跨境應(yīng)稅行為免征增值稅的,請問收取的服務(wù)費收入是填在主表的其他免征銷售額還是出口免征銷售額?
小規(guī)模在一個季度里,有跨境應(yīng)稅行為免征增值稅免稅額50萬,未達(dá)起征點免征額30萬,那么是要按80萬來繳納增值稅1%嗎,那這樣50萬免稅收入,就沒有免稅的意義了?怎么申報增值稅?
有沒有做外貿(mào)出口的會計老師,跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,填寫就是代表免稅備案不? 幾個客戶備案幾次不因為填購買服務(wù)單位名稱一次只能填一個
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務(wù),也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學(xué)生刷校園卡消費,可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨立帳戶,每學(xué)期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請問印花稅在哪里報,沒找到地方
酒店購買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來從倉庫拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會計怎么做賬?
老師:個體戶開始有員工工資了,需要申報員工的個稅工資嗎?
1-7月的不報可以嗎,跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告里的價款也是8月一個月而不是1-7月的
不可以的,需要申報的,這里合并就可以
謝謝你老師,我這就搞
好的,祝你工作順利加油