借:應(yīng)付賬款 貸:實(shí)收資本-股東
會(huì)計(jì)分錄怎么寫 1.2019年1月5日,某事業(yè)單位委托A公司甲供材料一批,發(fā)出甲材料200000元。1月7日,用零余額賬戶支付加工費(fèi)和相關(guān)運(yùn)輸費(fèi)共計(jì)00000元。3月10日, 材料加工完畢為乙材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。 2.某事業(yè)單位收到上級(jí)無(wú)償調(diào)入的庫(kù)存物品,發(fā)票上注明價(jià)值共計(jì)00000元,支付相關(guān)稅費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)5000元,收到材料當(dāng)天驗(yàn)收入庫(kù)。 3.某行政事業(yè)單位接受B公司的捐贈(zèng),收到材料一批,發(fā)票上注明價(jià)值共計(jì)10000元,并使用銀行存款支付運(yùn)輸費(fèi)5000元,收到材料當(dāng)天驗(yàn)收入庫(kù)。 4.行政單位A置換入一-批材料入庫(kù),成本為5000元,運(yùn)輸費(fèi)300元,置換出的材料的賬面余額為3000元,支付補(bǔ)價(jià)000元,均由銀行轉(zhuǎn)賬支付. 5、行政單位A置換入一批材料入庫(kù),成本為3000元,銀行轉(zhuǎn)賬方式支付運(yùn)輸費(fèi)300元,置換出的材料的賬面余額為5000元,收到補(bǔ)價(jià)3000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付.
老師好!如:回來(lái)零件1000,用零件800,開(kāi)了發(fā)票3000,收到發(fā)票1000并支付,月結(jié)收入3000(人工1600) 回來(lái)零件1000,入庫(kù), 借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 用零件800 借:生產(chǎn)成本(基本生產(chǎn)成本)800 貸:庫(kù)存商品800 開(kāi)了發(fā)票3000 借:應(yīng)收賬款3000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 收入3000 借:銀行存款3000 貸:應(yīng)收賬款3000 人工1600 借:管理費(fèi)用--工資1600 貸:銀行存款1600 收到發(fā)票并支付 借:應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款1000 這樣子這個(gè)賬平嗎?應(yīng)付職工薪酬+原材料這兩個(gè)都可以不用,是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,原材料入庫(kù)按照含稅價(jià), 借:原材料-暫估入庫(kù)113元 貸:應(yīng)付賬款113元 當(dāng)月全部領(lǐng)用 隔月實(shí)際收到發(fā)票后 借:原材料-實(shí)際入庫(kù)100元 應(yīng)交稅費(fèi)13元 貸:原材料-暫估應(yīng)付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫(kù)為負(fù)數(shù),怎么做?
1.某廠2020年11月30日本年利潤(rùn)賬戶有貸方余額427000元。2.該廠12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料40000元,用于生產(chǎn)A產(chǎn)品21900元、B產(chǎn)品18100元。(2)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出輔助材料2000元,供車間使用.(3)從銀行存款中提取現(xiàn)金30000元。(4)以現(xiàn)金支付職工工資24000元。(5)向光明廠購(gòu)入甲材料14000元,增值稅稅率為13%,貨款以銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù),按其實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。(6)向八一廠購(gòu)入乙材料40000元,增值稅稅率為13%。貨款以商業(yè)衣兌匯票結(jié)算,材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。(7)以庫(kù)存現(xiàn)金支付上述購(gòu)入材料的搬運(yùn)費(fèi)600元,并按其實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。(8)收到新華廠還來(lái)只款3000元,存入銀行.(9)的銀行存款支付上月應(yīng)交稅費(fèi)1000元.(10)計(jì)提本月份職工工資24000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間聯(lián)工工資3000元,管理部門職工工資1000元。
從海洋公司購(gòu)入甲材料20000千克每千克5,款100000元,增價(jià)13000元;運(yùn)輸費(fèi)3000元,增值稅270元,價(jià)稅款以銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。(2)7日,上述甲材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù),按其實(shí)際采購(gòu)成本入賬。老師,是借方為原材料11627貸方為在途物資11627嗎
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
全部的呢?感覺(jué)沒(méi)全?前一步,借原材料,貸應(yīng)付?不需要沖減材料?
不需要沖原材料的,材料正常入庫(kù)
沒(méi)有原材料了?一直掛著?
沒(méi)有材料為啥有應(yīng)付賬款呢?
要先入庫(kù)吧
是的,據(jù)實(shí)入庫(kù)做賬就行,需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票來(lái)
這個(gè)是原先要轉(zhuǎn)這個(gè)人,也入庫(kù)了,也算了門店成本,要付這個(gè)人,后來(lái)不用付了,改為實(shí)收資本,老師全部過(guò)程幫忙寫下
具體咋回事?什么不轉(zhuǎn),又要轉(zhuǎn)的?
本來(lái)這3000要轉(zhuǎn)這個(gè)人,后來(lái)不用轉(zhuǎn),改為實(shí)收資本
為啥跟原材料扯上關(guān)系呢?
拿到材料是不是要先去入庫(kù)?
那么就是我原來(lái)那樣做賬, 借:應(yīng)付賬款 貸:實(shí)收資本 材料該領(lǐng)用就正常入庫(kù),領(lǐng)用,只是需要他開(kāi)票來(lái)才能稅前扣除
完整的,借原材料,貸應(yīng)付,借主營(yíng)成本,原材料,借應(yīng)付,貸實(shí)收,這個(gè)是完整的?
是的,就是那樣子的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。