你好 ;? ? 寫在出口免稅跨境服務(wù)申報(bào)表需要填寫出口免稅銷售額
老師,請(qǐng)問(wèn),個(gè)人獨(dú)資的屬于小規(guī)模納稅人的酒店,根據(jù)2020年第八號(hào)文,季度銷售額30萬(wàn)以下的免征增值稅,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額應(yīng)該填寫“小微企業(yè)免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次?
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過(guò)15萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)15萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。 意思不動(dòng)產(chǎn)的銷售額是正常征稅嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,為境外提供運(yùn)營(yíng)服務(wù),屬于跨境應(yīng)稅行為免征增值稅的,請(qǐng)問(wèn)收取的服務(wù)費(fèi)收入是填在主表的其他免征銷售額還是出口免征銷售額?
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說(shuō)要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過(guò),但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的計(jì)費(fèi)依據(jù)是什么?是開(kāi)具廣告服務(wù)的增值稅額還是不含稅銷售額還是其他?小規(guī)?,F(xiàn)在有什么優(yōu)惠政策?要填在應(yīng)征還是免征收入里
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
可是為啥12366的確認(rèn)了好幾次是其他免征銷售額 然后增值稅減免稅申報(bào)表,我填不了免稅額
?你好 ;那你以你們稅局的口徑來(lái)填寫 ;? ? ? ? 我? 之前是看到有的地方是寫這個(gè)出口免稅銷售額 欄次的? ??
你好,請(qǐng)問(wèn)有回復(fù)嗎
所以您沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)?
那請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)表需要填寫嗎
?你好;? 小規(guī)模不寫的 ;? ? ?規(guī)模納稅人提供跨境免稅服務(wù)不填寫此表,只需要填寫主表第13、14欄即可。