 
                            你好,跨境免稅可以全額不需要繳納的,50萬可以免。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    小規(guī)模納稅人適用簡易征收,季度開票30萬以下是免征增值稅,但是代開增值稅專票是當時開具當時繳費,那季報的時候未到達30萬,已經(jīng)交過的增值稅額怎么免
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達到起征點銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報增值稅?
小規(guī)模納稅人季度超過起征點,又有免稅收入,請問這個怎么報稅,比如季度收入45萬,其中免增值稅收入20萬,請問怎么計算應納稅額,怎么填報增值稅申報表
小規(guī)模在一個季度里,有跨境應稅行為免征增值稅免稅額50萬,未達起征點免征額30萬,那么是要按80萬來繳納增值稅1%嗎,那這樣50萬免稅收入,就沒有免稅的意義了?怎么申報增值稅?
 
                那個稅局里面的開票額度是含稅的還是不含稅的?
計提當月費用,掛往來,下月支付,報銷附在當月還是下個月
老師,我們公司前股東給他結(jié)算提成,五萬多,這是按分紅20%交稅還是按30%交啊
對方給我們返回的返利怎么做賬,例如我們采購10萬的貨,對方給我們2000的返利,這個返利可能推遲在幾個月后給,我怎么做賬
老師,激活一般戶需要轉(zhuǎn)進去10元,可以從個人卡轉(zhuǎn)進去嗎?需要備注什么呢
老師公司是不是都得填報受益信息
受益人要變更怎么變更
老師好!咨詢費的專票,可以進項抵扣嗎?
老師,我們是貿(mào)易公司,幫人家弄道閘,包工包料,圖中的安裝費我能開成勞務費嗎?我們是小規(guī)模納稅人
老師,請問一下二手車公司按照0.5%去申報增值稅需要去稅局備案后才能申報0.5%嘛?
在其他免稅銷售額里面填寫。
那未達起征點的30萬呢?
你好,不填寫不填寫,不需要填寫的。
免稅加免征,一共80萬,都不用交稅嗎?
你好,那你這樣的話,30萬需要正常繳納了,在第一行和第三行填寫。
度30萬免稅是所有的銷售額加起來的。
50萬按正常免稅,30萬按1%繳納增值稅,還是說加起來80萬繳納增值稅?
30萬需要正常交,50萬免稅,50萬在第12行里面填寫,30萬在第一行和第三行。
50萬是要換算成不含稅是嗎?
是按1%來換算,還是3%?
好,50萬是零稅率的,不需要換算。
小規(guī)模增值稅報表是填寫不含稅,零稅率是不是相當于含稅了?
你沒有稅額,你怎么換算,它是0%的,你怎么換算來寫一下。
比如50萬/1.13,按3%來換算這樣
不可以的,這樣和你賬上的就不一致了,你享受的是哪一個政策?
跨境應稅行為免征增值稅
稅率是免稅的,你為什么要換算,不用換算的?
好,免稅額不是受未達起征點的30萬的限制的是吧?比如100萬的免稅收入,也是全部免稅的是吧?
你好是的是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。