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老師好,請問一下,企業(yè)收到穩(wěn)崗返還補貼,當時是說明理由繳納社保保險 那作為會計要怎么處理收到這返還8000元的補貼呢

2025-09-09 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-09 10:40

您好,
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶8340 追問 2025-09-09 11:51

老師,就這樣就可以了對不。那如何說明咱公司是直接交社保用的呢

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齊紅老師 解答 2025-09-09 11:52

那如何說明咱公司是直接交社保用的呢
,這個是什么意思,沒太明白

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快賬用戶8340 追問 2025-09-09 11:57

老師,就是收到此筆款補貼,就按老師此分錄處理就行,對吧。

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快賬用戶8340 追問 2025-09-09 11:58

另外,為什么象會計申報個稅時,返還個稅手續(xù)費說還要交增值稅,對不。有點分不清

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齊紅老師 解答 2025-09-09 11:59

是的,這種是政府補貼,不用交增稅,只需要交企稅

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齊紅老師 解答 2025-09-09 11:59

個稅返這種是稅法規(guī)定按服務類來交增值稅

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快賬用戶8340 追問 2025-09-09 14:25

老師,個稅返還要沒給申報會計個人,還是在企業(yè)賬戶使用呀。那也要價稅分理做會計分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-09 14:26

這個相當于是給公司的錢

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您好,
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
2025-09-09
你好 把你前面的分錄調(diào)整下 ;金額大嗎? 正常做:收到穩(wěn)崗補助: 借:銀行存款 貸:遞延收益 (2)、穩(wěn)崗補助用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉(zhuǎn)崗培訓、技能提升培訓等支出時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用/主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
2020-09-22
你好 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
2021-03-26
可以的,可以這么做的。
2024-01-08
將貸方主營業(yè)務成本修改為借方紅字
2022-06-14
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