同學(xué),您好,個(gè)稅返還一般一年就一次的。
老師請(qǐng)問一下,一般是收到社保管理局返還的是穩(wěn)崗補(bǔ)貼,稅局打的款一般都是退稅費(fèi)或者個(gè)稅返還的吧? 我企業(yè)在深圳,可今年基本隔一兩個(gè)月就會(huì)收到一筆稅局打款,偶爾有備注是手續(xù)費(fèi). 請(qǐng)問只要申請(qǐng)了個(gè)稅返還,就每一次繳納個(gè)稅都會(huì)返還手續(xù)費(fèi)是嗎?
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題?。窟@個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
這是什么意思呢? 【??谑卸悇?wù)局】尊敬的扣繳義務(wù)人,您好!根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)代扣代征稅款手續(xù)費(fèi)管理的通知》(財(cái)行[2019]11號(hào))文件精神,2020年度代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,可在自然人扣繳客戶端提起申請(qǐng)。請(qǐng)您于2021年3月30日自行申請(qǐng)(其它稅種2020年度代扣代繳、代征業(yè)務(wù)的扣繳義務(wù)人,申請(qǐng)相關(guān)手續(xù)費(fèi)返還的仍需到大廳提供紙質(zhì)資料進(jìn)行受理)。逾期未提交申請(qǐng)的,視為自動(dòng)放棄上一年度“三代”手續(xù)費(fèi)。如您在辦理過程中有任何疑問,可拔打12366咨詢電話或拔打辦稅服務(wù)廳電話 68531515或龍華稅務(wù)局收入核算股68525735咨詢。 國家稅務(wù)總局??谑旋埲A區(qū)稅務(wù)局
請(qǐng)問老師,我有ab兩個(gè)單位,a是個(gè)體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點(diǎn)貨平價(jià)出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報(bào),我還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補(bǔ)繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 改動(dòng)一下 多繳的印花稅補(bǔ)提一下、再繳納,可以嗎? ,
問老師一個(gè)問題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開發(fā)票,就是對(duì)方無法開具發(fā)票的情況下我們?cè)趺刺幚?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說所得稅認(rèn)不認(rèn)的問題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅。或者沖減的時(shí)候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師,這是別人給開的發(fā)票,我們?cè)谝?個(gè)點(diǎn)把金額返還給對(duì)方,怎么計(jì)算
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
老師,每個(gè)月做費(fèi)用發(fā)票的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要區(qū)分是否認(rèn)證,計(jì)入待認(rèn)證稅額或者進(jìn)項(xiàng)稅額
支付給員工的賠償款怎么入賬
老師,我們公司老板借款給公司使用,老板收到的借款利息需要交20%的稅嗎?
您好老師,體育活動(dòng)免增值稅嗎?
老師,以前付的工程款有爭議,現(xiàn)在法院給我公司執(zhí)行回來50萬,我這怎么做賬
使用權(quán)資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除嘛
老師,酒廠里用的激光機(jī)按照幾年折舊
25年的工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間填2023年6月30號(hào)嗎?還是按公司章程填,如果章程的日期穿過2032年填哪個(gè)日期?
那我這邊還是得具體咨詢稅局是什么款項(xiàng)是嗎?
同學(xué),您好,是的,要咨詢。你今天沒有所得稅返還吧,另外你想一下可能有哪些數(shù)字和這個(gè)能匹配上。