將貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本修改為借方紅字
老師您好!請(qǐng)問(wèn)送給客戶的商品,沒(méi)有開(kāi)到同一張發(fā)票上,視同銷(xiāo)售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開(kāi)票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤(rùn),在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務(wù)處理做了:計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)本年數(shù)和賬本上的未分配利潤(rùn)不對(duì)等了,就差以前年度損益調(diào)整的金額,這個(gè)要怎么辦呢?
19.下列各項(xiàng)中,資產(chǎn)負(fù)債表中“期末余額”根據(jù)總賬科目直接填列的項(xiàng)目是()。(CP71.0)A.無(wú)形資產(chǎn)B.固定資產(chǎn)C.短期借款D.存貨5.企業(yè)對(duì)于已計(jì)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”賬戶的存貨盤(pán)虧及損毀事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外支出”的是()。(CP11.0)A.管理不善造成的存貨凈損失B.應(yīng)由過(guò)失人賠償?shù)拇尕洆p失C.應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償?shù)拇尕洆p失D.自然災(zāi)害造成的存貨凈損失6.出租包裝物的攤銷(xiāo)費(fèi)應(yīng)計(jì)入()賬戶。(CP11.0)A.管理費(fèi)用B.銷(xiāo)售費(fèi)用C.其他業(yè)務(wù)成本D.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8.某企業(yè)持有一項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù),在會(huì)計(jì)期末該項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)的賬面價(jià)值高于其可收回金額的,應(yīng)按其差額計(jì)入()。(CP11.0)A.無(wú)形資產(chǎn)B.其他業(yè)務(wù)成本C.資產(chǎn)減值損失D.營(yíng)業(yè)外支出
本月企業(yè)收到失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,賬務(wù)處理為借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 在做利潤(rùn)表時(shí),差異剛好是失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼的金額,請(qǐng)問(wèn)老師,賬務(wù)處理是否有誤,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,去年公司收到政府的穩(wěn)崗補(bǔ)貼3600元,我進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入里了,借:銀行存款3600貸:營(yíng)業(yè)外收入3600;然后期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,借:營(yíng)業(yè)外收入:3600貸:本年利潤(rùn)3600然后今年服務(wù)中心讓提供相關(guān)收支材料,說(shuō)應(yīng)該把穩(wěn)崗補(bǔ)貼用于養(yǎng)老等社保繳費(fèi)企業(yè)統(tǒng)籌部分的繳納,讓我們?nèi)绻麤](méi)有使用這部分錢(qián)的應(yīng)該今年盡快使用然后保存好材料,老師我應(yīng)該怎么調(diào)賬呀這種情況?
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問(wèn),為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來(lái)申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
請(qǐng)問(wèn)老師做賬之前怎么核對(duì)銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢