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老師,請問我單位借調員工到別單位,后續(xù)工資由別單位年底一次性結算,那請問我這幾個月發(fā)該員工工資做賬能先做應付職工薪酬然后年底結算的時候沖掉還是做其他應收款呢

2025-09-08 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-08 08:08

你好,這個員工社保啥的還是在你們公司的吧

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快賬用戶6904 追問 2025-09-08 08:09

目前是的

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齊紅老師 解答 2025-09-08 08:09

你好,那就是先計入應付職工薪酬了。

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快賬用戶6904 追問 2025-09-08 08:11

那個稅還是我們這里先給她報嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-08 08:12

你好,是的,你們給他申報了。

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快賬用戶6904 追問 2025-09-08 08:14

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-08 08:15

你好,不用客氣的了。

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你好,這個員工社保啥的還是在你們公司的吧
2025-09-08
你好,你們需要給對方開發(fā)票嗎?
2022-03-22
你好 ;? 你說下借款是多少? ?;? ?報銷款是多少 ; 工資又是多少 ;? ? 實發(fā)工資都少多少; 這樣好判斷;? ? 你做了那些科目了。 我看看怎么處理? ?
2021-10-21
同學你好,收到集團給員工的報銷時,借:銀行存款,貸:其他應付款。
2022-11-27
你好;? ? 少計提的是個人社保還是單位部分社保? ?? ?
2022-02-21
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