你好,這個員工社保啥的還是在你們公司的吧
老師,打擾您了!還想請假您一個問題:如果我單位替別的單位墊付了一筆款,別的單位在以后年度會還給我,那么財務會計借:其他應收款貸:銀行存款。預算會計做賬嗎?如果做怎么做?如果不做那么年底貨幣資金不等于資金結存可以嗎?
請問老師,單位補充醫(yī)療保險計提后,統(tǒng)一交給集團管理,如果有員工報銷醫(yī)療費用年底統(tǒng)計完畢后,次年集團把錢打給我方單位,再給職工。計提的時候借 管理費用 貸 應付職工福利 上交集團 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 。請問老師收到集團給員工報銷的怎么做賬
老師,我們是一家建筑施工企業(yè)。有一個員工,每個月工資發(fā)放是5000元。后來這個員工被借調到了其他單位去幫忙干活,工資還是在我們這邊發(fā)放的?,F(xiàn)在我們要跟那邊的單位按每個月6000元把這個員工的工資結算過來,對方單位要求我們開發(fā)票給他,發(fā)票內容開現(xiàn)代服務-借用人員工資,稅率6%。請問,這樣子的發(fā)票我們有權限開嗎?發(fā)票開出后,做賬怎么做呢?成本怎么結轉呢?
單位有員工已經(jīng)離職了,在3月直接工資一次性結算給他了2萬,按照備用金的方式走的賬,借:其他應收款,貸:銀行存款,財務這邊想后面4、5、6,月按計提工資把這個沖掉,工資按6000計提,實際發(fā)放時不發(fā),沖這個其他應收款,計提工資我會啊,是借管理費用,貸應付職工薪酬,但他說的沖是怎么個沖法?
老師,請問我單位借調員工到別單位,后續(xù)工資由別單位年底一次性結算,那請問我這幾個月發(fā)該員工工資做賬能先做應付職工薪酬然后年底結算的時候沖掉還是做其他應收款呢
支票可以背書轉讓,甲方給乙方,乙方再轉給丙方嗎
小規(guī)模運輸公司注冊需要哪些資料?需要可以開運輸發(fā)票的小規(guī)模,需要營運證嗎?
老師您好,請問奶山羊養(yǎng)殖業(yè)我把羔羊(消耗性生物資產(chǎn))死亡計入借:管理費用—正常損耗貸:消耗性生物資產(chǎn)對嗎?青年羊計入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)—未成熟。死亡計入哪里呢
新注冊公司稅務登記以后,怎么沒有籃字發(fā)票
外幣折算的必須寫二級明細么? 題目沒要求的話,不寫也行是吧?
老師,請問暫估入庫的會計科目怎么設置,憑證怎么做
老師,行政事業(yè)單位經(jīng)責審計,無預算能列支福利費、企業(yè)所得稅、離休人員醫(yī)療費等支出嗎?
以前年度的高速費 開出來一直沒有入賬 可抵扣的進項稅在發(fā)票平臺上掛著 如何做賬務處理 及稅務處理 賬務處理的分錄是什么?
請問老師個體戶需要做賬嗎
早上好!老師,專利是不是有什么關費呀?什么意思,什么作用,如何交費,麻煩知道的老師回答下感謝
目前是的
你好,那就是先計入應付職工薪酬了。
那個稅還是我們這里先給她報嗎
你好,是的,你們給他申報了。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。