同學,你好
之前年度的高速費發(fā)票可以勾選,然后做抵扣分錄
借:要交稅-應交增值稅-進
貸:其他應付款
老師,以前年度的進項發(fā)票已抵扣,但是稅局說我們上游開的發(fā)票有問題,需要進項轉(zhuǎn)出。這個需要怎么做賬務(wù)處理
老師好,高速通行費是公賬付款的,也有開電子發(fā)票回來,這個怎么做賬務(wù)處理,以前的會計只做了付款給高速公路的公司,發(fā)票回來就做管理費用,賬上一直掛著賬,這個要怎么處理啊
老師:員工多開的增值稅發(fā)票,不報銷發(fā)票也沒有回來,我在認證平臺抵扣后進項轉(zhuǎn)出,請問如何賬務(wù)處理,謝謝!
8月申報增值稅時因突然的無票收入繳納了2萬,但是賬務(wù)處理沒有做無票收入部分,導致有進項抵扣金額,9月賬務(wù)處理時,加入了上個的無票收入,但是這個月依然有進項抵扣金額,怎么處理上個月繳納的分錄,以及保持最終的進項稅抵扣無誤呢?
老師,我想問一下,稅務(wù)查出有異常的進項稅發(fā)票,上年度已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理?
老師:請問三家獨立的個體戶可以作為1家酒店管理有限公司的股東,以此來達到控股嗎?4個都是獨立的個體分別可以單獨出售嗎?
對外捐贈要交增值稅嗎
老師,申報個稅,9月份申報個稅依據(jù)8月份員工工資表嗎?
老師,購入液壓元件的會計分錄,備注寫著車牌號
老師就是原材料可以做研發(fā)費用嗎,,做的話分錄怎么寫
2023年12月已經(jīng)抵扣的進項稅額 因為發(fā)票異常要求轉(zhuǎn)出 之后發(fā)票正常后還可以轉(zhuǎn)回 那么8月份應該怎么做轉(zhuǎn)出分錄?
項目結(jié)算下來多確認了幾分錢,有影響嗎,要不要吧這幾分錢充掉
老師好,前期預付款多付了對方一元錢,一直遺留到現(xiàn)在,預付賬款借方1元錢,賬務(wù)上怎么去調(diào)平?
老師 對方連車帶人為我們提供工程服務(wù) 應該給我們開什么發(fā)票
請問老師,餐飲活動當餐消費2倍儲值,當餐3.9折。直接從儲值會員卡里面扣。請問相當于打幾折
那不是稅款的部分呢?我們想選擇不抵扣勾選了 可以全額入費用嗎?分錄是什么?
同學,你好
以前年度的高速費 ,跨年的發(fā)票,不建議入賬了
現(xiàn)在是稅務(wù)局平臺上掛著進項發(fā)票呢 這些已經(jīng)怎么處理啊 就直接選擇不抵扣 選項里面選其他 也寫其他嗎 好幾百張呢
我也不想入賬了 但是稅務(wù)局說要入賬 根據(jù)實際情況做處理 或者入賬后不影響當期損益呢
同學,你好
那就直接選擇不抵扣
可是賬里沒有相應的發(fā)票入賬啊
同學,你好
就說這些發(fā)票不是企業(yè)的業(yè)務(wù),所以不入賬
可是開的企業(yè)的名字啊
足足300多張呢
高速的 我覺得我可以找到 京東那100多張夠嗆能找到了
同學,你好
如果可以找到,稅務(wù)局有主動提出來讓你們?nèi)胭~,那你們就找出來入賬,計入以前年度損益調(diào)整科目
稅務(wù)局沒有找我們 就是單純的領(lǐng)導覺得賬上掛的太多沒有用的發(fā)票了 要處理一下
同學,你好
那建議是做不抵扣勾選
也不入賬了 直接做不抵扣勾選 對嗎
同學,你好
嗯嗯,是的
不抵扣勾選有個選項 是選其他嗎 然后其他里面還有輸入文字 咋寫
同學,你好
選擇:其他,里面輸入:其他
幾百張的發(fā)票這么輸入 不會有啥稅務(wù)風險吧
同學,你好
嗯嗯,是的。
不會有風險的