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請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商做技術(shù)開(kāi)發(fā),現(xiàn)在我們付款了對(duì)方這幾個(gè)月都不能開(kāi)票,說(shuō)被限制了。請(qǐng)問(wèn)還有五萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅我不能抵,本月有增值稅但沒(méi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,導(dǎo)致后面沒(méi)業(yè)務(wù)的話,她后面補(bǔ)開(kāi)給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒(méi)銷項(xiàng)或者業(yè)務(wù)了,進(jìn)賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師好!有一個(gè)商貿(mào)公司,若在今年4月國(guó)家辦理留抵退稅的時(shí)候公司里有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無(wú)票收入沖銷銷項(xiàng)稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務(wù)局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營(yíng)業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務(wù)局若是將查出的因4月未做無(wú)票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國(guó)家26元,這個(gè)無(wú)票收入是接到處罰通知書(shū)的時(shí)候做 借:應(yīng)收賬款 226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額 26 還是直接在4月份按照上述無(wú)票收入做賬,在7月份接到處罰通知書(shū)的時(shí)候再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實(shí)不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請(qǐng)老師詳細(xì)告知,謝謝!
老師您好,新接手一家公司為什么會(huì)有上期留底稅額,本身這個(gè)月銷項(xiàng)稅額就500多,應(yīng)該是不用交增值稅的,也不用抵扣是吧?然后申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)就把這期的500多稅額從抵扣里面減掉了,現(xiàn)在怎么處理呢
老師,早上好。公司從8月開(kāi)始變更一般納稅人,9月開(kāi)始有專票,我在做賬時(shí)候做了應(yīng)稅增值稅-進(jìn)項(xiàng)抵扣,并且也在稅局網(wǎng)站上面做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。但是我不知道我們是簡(jiǎn)易征收,進(jìn)項(xiàng)是不可抵扣的?,F(xiàn)在請(qǐng)教一下老師,1,9月份我得的進(jìn)項(xiàng)票做的會(huì)計(jì)分錄現(xiàn)在需要調(diào)整嗎?2,這個(gè)月公司也有專票我出賬的時(shí)候應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄。 3,在稅局已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)抵扣要怎么處理?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般計(jì)稅的房開(kāi)企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒(méi)有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過(guò)來(lái),繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒(méi)變,他讓我看看以前的賬有沒(méi)有問(wèn)題。怎么看呢,或者有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開(kāi)了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
您好,需要做的處理很簡(jiǎn)單,首先在賬務(wù)上做一筆調(diào)整分錄:借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用119.53元,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)119.53元,這樣就把留抵稅額轉(zhuǎn)出了。然后報(bào)8月增值稅時(shí),在申報(bào)表第20欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處填寫119.53元,第13欄上期留抵稅額填寫0,這樣8月實(shí)際應(yīng)納稅額就是當(dāng)期銷項(xiàng)稅額減去當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額再加上119.53元(8月應(yīng)納稅額=8月銷項(xiàng)稅額-8月進(jìn)項(xiàng)稅額%2B119.53),