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老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,剛開(kāi)始營(yíng)業(yè)有近5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅,7月報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額736.39,勾選了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒(méi)有對(duì)留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時(shí)候?qū)9軉T打電話說(shuō)不能留抵,報(bào)8月增值稅的時(shí)候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報(bào)稅

2025-09-07 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-07 12:42

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-07 12:42

您好,需要做的處理很簡(jiǎn)單,首先在賬務(wù)上做一筆調(diào)整分錄:借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用119.53元,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)119.53元,這樣就把留抵稅額轉(zhuǎn)出了。然后報(bào)8月增值稅時(shí),在申報(bào)表第20欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處填寫119.53元,第13欄上期留抵稅額填寫0,這樣8月實(shí)際應(yīng)納稅額就是當(dāng)期銷項(xiàng)稅額減去當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額再加上119.53元(8月應(yīng)納稅額=8月銷項(xiàng)稅額-8月進(jìn)項(xiàng)稅額%2B119.53),

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你好;? ? 你這個(gè)是什么準(zhǔn)則的;? 意思是適當(dāng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 ; 然后去補(bǔ)繳納即可 ;是嗎? ?
2022-09-05
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證一般在報(bào)關(guān)單出口日期所屬增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行,也可與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。 根據(jù)退稅率,用公式計(jì)算退稅金額,如當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 -(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)等,根據(jù)當(dāng)期期末留抵稅額和當(dāng)期免抵退稅額的大小關(guān)系確定應(yīng)退稅額。 剩余的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額可以用于下一次出口退稅計(jì)算,也可抵扣內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額。
2024-11-28
同學(xué)你好,用于簡(jiǎn)易征收的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能夠抵扣的,要做轉(zhuǎn)出處理。
2023-12-16
那你這如果應(yīng)交稅費(fèi),增值稅總的二級(jí)余額是一致的就沒(méi)問(wèn)題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級(jí)是否正確來(lái)分析
2020-10-06
你好,8月份的賬按照一般納稅人處理,1. 取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理 借 :銀行存款 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2. 支付旅游服務(wù)分包款等會(huì)計(jì)處理 : 借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅稅額抵減) 貸 :銀行存款
2024-09-04
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