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老師您好,新接手一家公司為什么會有上期留底稅額,本身這個月銷項稅額就500多,應該是不用交增值稅的,也不用抵扣是吧?然后申報的時候系統(tǒng)自動就把這期的500多稅額從抵扣里面減掉了,現(xiàn)在怎么處理呢

2023-02-15 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-15 22:59

您好,對的,這個是不需要的哈

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快賬用戶2203 追問 2023-02-15 23:01

為什么他會有留底的呢

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齊紅老師 解答 2023-02-15 23:02

?您好,是因為進項多了這個

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您好,對的,這個是不需要的哈
2023-02-15
你好,附表四和優(yōu)惠明顯表都要聽時間抵減額,而且需要交增值稅時才可以填實際抵減額,如果本月不需要交增值稅是不能抵減的
2020-12-01
您好,不抵扣做應交稅費應交增值稅~待認證進項稅
2021-07-06
您好,1.勾選-統(tǒng)計完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
先排查四舍五入差異、數(shù)據(jù)錄入錯誤或系統(tǒng)設置問題。若確認無誤,以電子稅務局申報數(shù)據(jù)為準,用 “營業(yè)外收支” 調整差額: 借:應交稅費 - 未交增值稅 43.16 貸:營業(yè)外收入 43.16 同時備注說明差異原因,確保賬稅一致。
2025-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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