你好,你先做暫估 借原材料-暫估,貸應(yīng)付賬款等。
我們公司九月購進一批原材料,沒有付款也沒有開發(fā)票,當月就生產(chǎn)了產(chǎn)品進行銷售,到了十二月份才付款開發(fā)票,這樣要怎么入賬?
老師,你好,問下我們新成立的公司屬于制造業(yè),10月份有業(yè)務(wù)發(fā)生,買了原材料,但是我們還沒正式加工,10月份我們還要做領(lǐng)用原材料和完工產(chǎn)品入庫的分錄么
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,你好,我想問一下成本如何核算,我剛?cè)肼氁患夜?,是個生產(chǎn)企業(yè),賣三種產(chǎn)品,兩種是采購原材料加工成產(chǎn)成品賣出,一種是采購原材料加價賣出原材料。原來會計做的賬我沒看明白,這里材料領(lǐng)用出庫沒有領(lǐng)料單,到月末時根據(jù)期初和期末庫存倒推領(lǐng)用原材料金額,那么產(chǎn)成品的成品怎么推出來呢?求指教
老師好 請教下,7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出26元,查系統(tǒng)顯示沖掉這部分稅額是24年開具的發(fā)票,顯示部分紅沖,這筆業(yè)務(wù)可以入在8月賬里吧,這筆分錄是?
一般納稅人開銷售水果的發(fā)票,是什么稅率
請問老師,稅務(wù)登記的行業(yè)跟公司經(jīng)營的行業(yè)不一樣會有什么影響?還有稅務(wù)登記要登記哪些稅種?
一般納稅人銷售額多,有辦法少交點稅嗎?9月開了進項可認證嗎
老師,我們公司現(xiàn)在要賣一輛二手車給個人,現(xiàn)在過戶,對方要求我們開一張車輛銷售發(fā)票,然后說二手車交易市場在回給我們一張發(fā)票,他們說的這個業(yè)務(wù)流程對嗎?
。固定資產(chǎn)模具的賬務(wù)處理,客戶給的模具定金,我們采購上來模具,這個固定資產(chǎn)管理怎么走 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移所屬權(quán)不轉(zhuǎn)移存放位置 意思是賣給別人了,還是由我們公司用。
老師:車輛購置稅繳納了怎么上傳
是的老師實物存放在我們這兒
你好, 問題1:直營店能不能是個體工商戶? 問題2:直營店單獨設(shè)立會計核算還是不單獨設(shè)立會計核算更節(jié)約稅費? 問題3:酒店行業(yè)從上到下建立一整套財務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)于目的(怎么建立) 目的:情況一:出售 可能出售母公司也可能只出售單店,稅務(wù)及財務(wù)管理怎么設(shè)立干凈且節(jié)稅 情況二:如果一直自營,怎么設(shè)立,會節(jié)約增值稅,分紅個稅,企業(yè)所得稅等相關(guān)稅
濕巾的稅收編碼是什么
然后領(lǐng)用出去就可以了。