您好,是少交增值稅嗎?
例如:本月要開銷項(xiàng)票58萬(含稅價(jià)),那么我要按13%交稅,我需要認(rèn)證多少的進(jìn)項(xiàng)票呢?(假設(shè)你公司是一般納稅人,增值稅稅率是9%,有未開票稅額247.17,未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額12529.98)
一般納稅人,進(jìn)賬比較多,有銷售額,成本是認(rèn)證多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎?比如當(dāng)月銷售額30萬,為了不交稅,就認(rèn)證31萬抵扣,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按31萬結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,一般納稅人開票額10萬,沒有進(jìn)項(xiàng),有辦法先少交點(diǎn)增值稅,下個(gè)月有了進(jìn)項(xiàng)抵一下
我們公司是一般納稅人,本月只有銷項(xiàng)金額200元,沒有進(jìn)項(xiàng)票,那我可以正常按照200元的銷項(xiàng)金額申報(bào)增值稅吧?我有大額進(jìn)項(xiàng)可以選擇先不認(rèn)證可以嗎?就按銷項(xiàng)多少就交多少增值稅可以吧?
一般納稅人,銷售不含稅:13230.08,銷項(xiàng)稅額:1719.92進(jìn)項(xiàng)不含稅:11327.43,進(jìn)項(xiàng)稅額:1478.57。夠抵扣稅嗎?。還有拿多少回來,要交多少稅
新到了一家公司,之前是代賬公司做的,直接填寫報(bào)表,居然沒有賬本,現(xiàn)在要從1月開始做,那我國稅網(wǎng)的每月申報(bào)的報(bào)表,也需要挨著更正嗎
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團(tuán)1000元營業(yè)款,主營業(yè)務(wù)收入其實(shí)是1500元,我們只收到了1000元應(yīng)收賬款,其中500被扣平臺(tái)費(fèi),但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費(fèi)用平臺(tái)費(fèi)的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
生產(chǎn)60萬噸對(duì)應(yīng)的攤銷分錄怎么做
報(bào)個(gè)稅的任職日期與離職日期應(yīng)該怎么填。申報(bào)八月工資
自建房屋面結(jié)構(gòu)和水電由不同的承辦方建造的,房產(chǎn)原值是屋面結(jié)構(gòu)的造價(jià)還是兩個(gè)一起的
樸老師接,去年出口的數(shù)據(jù)沒有開發(fā)票,小規(guī)模納稅人,申報(bào)表也沒申報(bào),但是所得稅報(bào)的正常數(shù)據(jù)。今年把發(fā)票補(bǔ)開了。我們這個(gè)去年和今年的申報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?
老師,我在稅務(wù)系統(tǒng)里面錄入存款賬號(hào)報(bào)告時(shí),怎么顯示“該行政區(qū)劃下無銀行行別數(shù)據(jù)”呀
請(qǐng)教下老師,納統(tǒng)數(shù)據(jù),銷售額包不包括出口收入,,購進(jìn)額包不包括出口對(duì)應(yīng)的購金額呢
請(qǐng)問老師我一次采購分批報(bào)關(guān)出口這樣還能退稅嗎?采購發(fā)票是2024年12月就有了,25年08月才報(bào)關(guān)完
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團(tuán)1000元營業(yè)款,主營業(yè)務(wù)收入其實(shí)是1500元,我們只收到了1000元應(yīng)收賬款,其中500被扣平臺(tái)費(fèi),但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費(fèi)用平臺(tái)費(fèi)的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
是的,這個(gè)月少交點(diǎn),下個(gè)月再交點(diǎn),分兩個(gè)月交
不能,這種一定要有進(jìn)項(xiàng)才可以,不可以這么操作
9月剛開進(jìn)的進(jìn)項(xiàng),能認(rèn)證到8月嗎?
不可以的,這種是絕對(duì)不行的
那只有正常交增值稅了
是的,這種進(jìn)項(xiàng)一點(diǎn)辦法也沒有