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我們公司九月購進(jìn)一批原材料,沒有付款也沒有開發(fā)票,當(dāng)月就生產(chǎn)了產(chǎn)品進(jìn)行銷售,到了十二月份才付款開發(fā)票,這樣要怎么入賬?

2021-01-03 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-03 16:58

你好,當(dāng)時沒有暫估入賬嗎?

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快賬用戶6781 追問 2021-01-03 17:00

沒有,因為是季度做賬,現(xiàn)在才開始處理。

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齊紅老師 解答 2021-01-03 17:03

你好,那就在12月做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶6781 追問 2021-01-03 17:13

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-03 17:20

不客氣,祝工作順利哦!

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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