同學,你好
這個固定資產模具,是客戶承擔費用嗎??
如果是的話,就不是你們公司資產,不計入固定資產的
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產成本嗎?具體賬務處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產成本嗎?具體賬務處理怎么做呢?謝謝老師
有一批固定資產用不上,現(xiàn)在準備賣給別的公司,但是這批資產不是我們公司的,是另外一個公司的,那個公司現(xiàn)在注銷不干了,我們和對方老板是熟人,干脆就由我們來處置這個資產,我們來聯(lián)系買家把這些資產賣了。這個賬務要怎么處理啊
我司購入一個模具,價值18萬,但是這個費用是由客戶全額承擔承擔的,(屬于為生產專屬的商品而用的模具),這樣的資產可以入固定資產嗎?每計提這折舊嗎?但這個磨具實質我們沒有負擔費用哦?實務中應該怎么處理合適?
我司購入一個模具,價值18萬,但是這個費用是由客戶全額承擔承擔的,(屬于為生產專屬的商品而用的模具),這樣的資產可以入固定資產嗎?每計提這折舊嗎?但這個磨具實質我們沒有負擔費用哦?實務中應該怎么處理合適?
新到了一家公司,之前是代賬公司做的,直接填寫報表,居然沒有賬本,現(xiàn)在要從1月開始做,那我國稅網的每月申報的報表,也需要挨著更正嗎
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團1000元營業(yè)款,主營業(yè)務收入其實是1500元,我們只收到了1000元應收賬款,其中500被扣平臺費,但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費用平臺費的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
生產60萬噸對應的攤銷分錄怎么做
報個稅的任職日期與離職日期應該怎么填。申報八月工資
自建房屋面結構和水電由不同的承辦方建造的,房產原值是屋面結構的造價還是兩個一起的
樸老師接,去年出口的數(shù)據沒有開發(fā)票,小規(guī)模納稅人,申報表也沒申報,但是所得稅報的正常數(shù)據。今年把發(fā)票補開了。我們這個去年和今年的申報表數(shù)據應該怎么填寫?
老師,我在稅務系統(tǒng)里面錄入存款賬號報告時,怎么顯示“該行政區(qū)劃下無銀行行別數(shù)據”呀
請教下老師,納統(tǒng)數(shù)據,銷售額包不包括出口收入,,購進額包不包括出口對應的購金額呢
請問老師我一次采購分批報關出口這樣還能退稅嗎?采購發(fā)票是2024年12月就有了,25年08月才報關完
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團1000元營業(yè)款,主營業(yè)務收入其實是1500元,我們只收到了1000元應收賬款,其中500被扣平臺費,但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費用平臺費的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
是客戶承擔的
不計入我們公司資產
我門公司采購模具是這樣
先記賬固定資產并錄取卡片
同學,你好
那分錄可以這么做
定金
借:銀行存款
貸:其他應付款
你們購買這個模具
借:其他應付款
貸:銀行存款
這樣固定資產價值和賬面原值是一樣的
同學,你好
這樣操作,不涉及固定資產