你好,你本月的報(bào)表仍然是要做的。要出報(bào)表
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計(jì)折舊有購買來的累計(jì)數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤表收入,成本,費(fèi)用只有8月的數(shù),這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對嗎?利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師我想問一下 公司開了幾個(gè)月 平時(shí)業(yè)務(wù)較少,馬上要申報(bào)財(cái)報(bào)那些報(bào)表了 像利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表這些是不是需要公司買什么軟件,憑證做好了就可以自動(dòng)生成的呢? 現(xiàn)在季報(bào)還沒有做,不知道從哪里開始。 新手。
您好 齊老師 能請教您一個(gè)納稅的問題嗎 我這邊要做個(gè)0申報(bào) 我想請問一下那種財(cái)務(wù)報(bào)表的問題 資產(chǎn)負(fù)債表有期初數(shù)據(jù)但后期沒有發(fā)生業(yè)務(wù)那么我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候是不是期末數(shù)還是等于期初數(shù) 另外現(xiàn)金流量表和利潤表是否都是填0
我們是新成立的公司,7月沒有銷售業(yè)務(wù),8月開始有銷售業(yè)務(wù)對外開具了發(fā)票,這個(gè)月把7月業(yè)務(wù)和8月業(yè)務(wù)憑證做在一起了,確認(rèn)了收入沒有確認(rèn)成本,因?yàn)槲覀兪窃诙兑糇鲇螒蛲茝V的,我們主要的成本就是給主播投抖幣,這個(gè)是不是就是我們營業(yè)成本,還有就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我也沒有做,想問下這個(gè)是不是不符合規(guī)定,我們公司很小很小
老師好 請教下,7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出26元,查系統(tǒng)顯示沖掉這部分稅額是24年開具的發(fā)票,顯示部分紅沖,這筆業(yè)務(wù)可以入在8月賬里吧,這筆分錄是?
一般納稅人開銷售水果的發(fā)票,是什么稅率
請問老師,稅務(wù)登記的行業(yè)跟公司經(jīng)營的行業(yè)不一樣會(huì)有什么影響?還有稅務(wù)登記要登記哪些稅種?
一般納稅人銷售額多,有辦法少交點(diǎn)稅嗎?9月開了進(jìn)項(xiàng)可認(rèn)證嗎
老師,我們公司現(xiàn)在要賣一輛二手車給個(gè)人,現(xiàn)在過戶,對方要求我們開一張車輛銷售發(fā)票,然后說二手車交易市場在回給我們一張發(fā)票,他們說的這個(gè)業(yè)務(wù)流程對嗎?
。固定資產(chǎn)模具的賬務(wù)處理,客戶給的模具定金,我們采購上來模具,這個(gè)固定資產(chǎn)管理怎么走 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移所屬權(quán)不轉(zhuǎn)移存放位置 意思是賣給別人了,還是由我們公司用。
老師:車輛購置稅繳納了怎么上傳
是的老師實(shí)物存放在我們這兒
你好, 問題1:直營店能不能是個(gè)體工商戶? 問題2:直營店單獨(dú)設(shè)立會(huì)計(jì)核算還是不單獨(dú)設(shè)立會(huì)計(jì)核算更節(jié)約稅費(fèi)? 問題3:酒店行業(yè)從上到下建立一整套財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)于目的(怎么建立) 目的:情況一:出售 可能出售母公司也可能只出售單店,稅務(wù)及財(cái)務(wù)管理怎么設(shè)立干凈且節(jié)稅 情況二:如果一直自營,怎么設(shè)立,會(huì)節(jié)約增值稅,分紅個(gè)稅,企業(yè)所得稅等相關(guān)稅
濕巾的稅收編碼是什么
那這樣子資產(chǎn)負(fù)債表的就有顯示未分配利潤,這樣子怎么把報(bào)表調(diào)平
你好,這個(gè)是正常的呀。你有開支沒有收入,未分配利潤會(huì)成為負(fù)數(shù)。是正常的。
但是資產(chǎn)負(fù)債表不平也
你好,你要結(jié)轉(zhuǎn)損益。你看下科目余額表是不是平的先
老師,是這樣子,我們先手工建帳的,所以應(yīng)該沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,我長期待攤費(fèi)用已經(jīng)支付貨幣資金,67500元,那么長期待攤費(fèi)用是不是應(yīng)該 扣除掉當(dāng)月攤銷費(fèi)用,才是平的
你好,是的,是要扣掉攤銷的部分填入報(bào)表