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老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。

2025-09-03 08:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-03 08:42

你們可以按差額計(jì)稅,就是那樣計(jì)算的

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你們可以按差額計(jì)稅,就是那樣計(jì)算的
2025-09-03
你好,同學(xué)。 預(yù)交的時(shí)候,計(jì)算沒(méi)問(wèn)題的。 是的。
2020-11-25
你好 你們采用總分包差額繳稅的政策 銷項(xiàng)稅等于(200-185)/1.03*3%
2020-09-15
您好,增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差額哦
2024-12-05
你好 你也開不了 你沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍的
2020-11-09
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