你們可以按差額計(jì)稅,就是那樣計(jì)算的

老師,我今天在抖音上看到了這樣一段話,因?yàn)槲覀冋檬抢习鍌€(gè)人接了甲方的房建項(xiàng)目,掛靠在了建筑公司,我想問(wèn)一下,這段話有可行性嗎?不用擔(dān)心資質(zhì)問(wèn)題嗎? 建筑企業(yè)分包,分包方可以在勞務(wù)稅收地設(shè)立勞務(wù)公司,清包工方式,簡(jiǎn)易計(jì)稅,開具3%的專票給甲方抵扣, 上千萬(wàn)的項(xiàng)目在勞務(wù)公司下設(shè)立勞務(wù)分包隊(duì),以個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的形式開具1%的專票給甲方抵扣 幾百萬(wàn)的項(xiàng)目個(gè)體戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以和勞務(wù)公司合作,核定征收
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請(qǐng)問(wèn)下 :如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開了經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬(wàn)的合同, 然后公司 把100萬(wàn)的項(xiàng)目包給包工頭,包工頭代開了100萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬(wàn)的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師好,我們是一般納稅人,給朋友幫忙,他們是小規(guī)模勞務(wù)公司,用我們單位(有資質(zhì)的一般納稅人)跟甲方簽了個(gè)500萬(wàn)9%的包工包料的活,到時(shí)候給我們付管理費(fèi), 到時(shí)候甲方回款了,要把錢付給這個(gè)勞務(wù)公司,所以他們得給我們開票,現(xiàn)在不知道我們能不能把這個(gè)活轉(zhuǎn)給他們,畢竟他們就是個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司?我們可以直接轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司450萬(wàn)嗎 2.勞務(wù)公司給我們開票,開什么內(nèi)容,幾個(gè)點(diǎn)呢
老師,我是一般納稅人,我承包一個(gè)酒店裝飾項(xiàng)目100萬(wàn)含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們只負(fù)責(zé)采購(gòu)材料,那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬(wàn)含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬(wàn)含稅 ,材料供貨商給我開專票30萬(wàn),不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么計(jì)算交多少增值稅?第二個(gè)問(wèn)題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎?如果可以,老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下
老師,我是一般納稅人,我承包一個(gè)酒店裝飾工程100萬(wàn)含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們采購(gòu)材料給他裝修,那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬(wàn)含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬(wàn)含稅(專票或者普票),材料供貨商給我開專票30萬(wàn)專票,不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么計(jì)算交多少增值稅?第二個(gè)問(wèn)題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎?如果可以,老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

