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老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。

2025-09-03 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-03 08:42

你們可以按差額計稅,就是那樣計算的

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你好,同學(xué)。 預(yù)交的時候,計算沒問題的。 是的。
2020-11-25
你好 你們采用總分包差額繳稅的政策 銷項稅等于(200-185)/1.03*3%
2020-09-15
您好,增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差額哦
2024-12-05
你好 你也開不了 你沒有這個經(jīng)營范圍的
2020-11-09
同學(xué),你好,1,只需要開你們承包的金額,2,要開,3,可以要求,企業(yè)單位可以抵扣
2021-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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