加稅合計(jì)做賬就可以的。免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)他也抵扣不了。
老師,我們公司是軟件開發(fā)公司,一般納稅人,每個(gè)月開發(fā)的產(chǎn)品給客戶,我們就開銷項(xiàng)發(fā)票,但是一直沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,每個(gè)月上的增值稅很高,請(qǐng)問怎么樣才能弄到進(jìn)項(xiàng)專票 呢?
請(qǐng)問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開普票給我們,我們?cè)黉N售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
我公司是一般納稅人,采購的免稅的種子,給我們開的普通發(fā)票,我們?cè)撛趺催M(jìn)行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說購買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對(duì)方開的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問下稅額11479.02是怎么出來的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
我們是一般納稅人,我們從對(duì)方購入了鮮肉和蔬菜,對(duì)方開具的是普通發(fā)票,0稅率。我們銷售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購入農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,什么樣的情況下可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)?。?/p>
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
你看下你之前做了哪個(gè)科目還認(rèn)證?
對(duì)啊 抵扣不了的話我怎么消耗留底稅額 不消耗也沒法注銷公司
你好,你把它認(rèn)證了嗎?問你怎么不回復(fù)?如果認(rèn)證了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。附表2,里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
這種為啥是轉(zhuǎn)出呢 按理來說也是可以申請(qǐng)退稅的是吧
沒有認(rèn)證
免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣 不退稅
或者直接勾選不認(rèn)證 然后直接轉(zhuǎn)到成本沖抵利潤是吧
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
好的 謝謝
還有個(gè)問題是老師 主要是有幾十張可抵扣稅額發(fā)票 不全是免稅 也是兩三年的 我全部勾選不認(rèn)證 直接把稅額做成成本或管理費(fèi)用的話 還需要一張一張是找到對(duì)應(yīng)發(fā)票當(dāng)時(shí)是做的成本還是費(fèi)用???
不用客氣,工作愉快
老師再看看我的問題
最好是每張照對(duì)應(yīng)的當(dāng)時(shí)做了哪個(gè)科目,如果是以前年度的,涉及到損益用利潤分配未分配利潤。