你好,購進的原材料有進項發(fā)票的啊
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師,我們公司是軟件開發(fā)公司,一般納稅人,每個月開發(fā)的產(chǎn)品給客戶,我們就開銷項發(fā)票,但是一直沒有進項發(fā)票抵扣,每個月上的增值稅很高,請問怎么樣才能弄到進項專票 呢?
老師,請問我們是軟件開發(fā)服務(wù)行業(yè),因為沒有進項專票,每個月的增值稅和企業(yè)所得稅負都很高,我們老板想把他們名下的車賣到公司名下,這樣可以開專票給我們公司抵稅嗎
老師,我們是一般納稅人,請問我上個月的進項發(fā)票沒有取得,產(chǎn)生了1萬的增值稅,這個月才取得進項發(fā)票,這個月也沒有銷售產(chǎn)品,可以用這個月的進項發(fā)票抵扣了上個月的增值稅,再交上個月的增值稅嗎?
我是私人公司,和一個國企快遞公司合作,我出人干活,國企快遞公司每月給我們結(jié)算費用。我公司給國企快遞公司開發(fā)票,發(fā)票名稱開的是分包勞務(wù)費。請問,沒有進項怎么辦呢?每月增值稅都很高很高。該如何合理稅籌抵扣一些增值稅呢?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負債和賬外備查登記進行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認預(yù)計負債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個老師說下謝謝
我們是做產(chǎn)品開發(fā)的,沒有原材料,都是開發(fā)的線上app,主要是人工成本,沒有進項票為什么呢
你好,那是開6%的發(fā)票,軟件企業(yè)可以享受即征即退的,超過3%可以退。
往期上繳的增值稅也可以退回來嗎
你好,這個要自己去申請辦理,我不能判定能不能退,要看當(dāng)?shù)囟惥值囊庖?
因為我們每個月都上了10多萬的增值稅,就是以后當(dāng)期上稅時我只需要上繳3%的稅,其他的都可以當(dāng)期退稅對嗎
是的,如果是軟件企業(yè),要去稅局辦理申請的,
好的,謝謝老師
?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝