勤奮的小精靈,晚上好親!
老師 我們的工資單封皮工資是員工的單位承擔(dān)部分社保 加個(gè)人社保 我上月計(jì)提的時(shí)候 計(jì)提了封皮上的數(shù) 又計(jì)提了管理費(fèi) 應(yīng)交養(yǎng)老 …(公司承擔(dān)部分社保)這不是沖突了嗎 計(jì)提多了這不是
老師好 個(gè)人承擔(dān)的社保,個(gè)稅是在發(fā)放工資的時(shí)候扣下,分錄里才體現(xiàn),而計(jì)提工資的時(shí)候直接計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù)就好了,不用體現(xiàn)個(gè)人承擔(dān)的部分需要公司代扣代繳的部分,這樣理解對(duì)嗎?
老師,您好,計(jì)提工資的分錄,是不是包含了員工個(gè)人承擔(dān)的社保,公積金部分?
老師,計(jì)提工資時(shí),這樣計(jì)提,對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬~工資(實(shí)發(fā))應(yīng)付職工薪酬~社保(個(gè)人部分)應(yīng)付職工薪酬~公積金(個(gè)人部分)應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅,這樣計(jì)提,個(gè)人承擔(dān)的社保、公積金也走到了公司費(fèi)用,這是對(duì)的嗎?
老師想問下,算人工成本時(shí),用實(shí)際發(fā)放的工資加公司承擔(dān)的社保公積金總額,但我們做賬的時(shí)候計(jì)提工資是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提進(jìn)費(fèi)用,這樣就差出個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)稅部分,那人工成本應(yīng)該以哪個(gè)確認(rèn),謝謝
老師,你好!小規(guī)模法人提了現(xiàn)出來,目前法人還欠公司錢,這里公司購買了產(chǎn)品,直接從法人欠公司的這個(gè)款項(xiàng)作支出要的不 借:庫存商品, 貸:其他應(yīng)收款-法人
老師 簽合同方和付款方不是同一個(gè)公司 有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,老師!我新接了一家公司的內(nèi)賬,應(yīng)付職工薪酬有貸方余額,實(shí)際工資都已經(jīng)發(fā)放完畢了,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬合理
你好,企業(yè)有一個(gè)工會(huì),需要獨(dú)立建賬套獨(dú)立核算嗎?
老師,我們上個(gè)月買了一個(gè)二手面包車三千,當(dāng)期計(jì)入管理費(fèi)用了,這個(gè)月又按三千給賣了,計(jì)入營業(yè)外收入嗎
老師,就是甲方現(xiàn)在說的賬戶有問題,但是農(nóng)民工專戶正常,之前給甲方開了500萬的發(fā)票,農(nóng)民工工資代發(fā)了134萬,支付了90萬,還有276未支付,這個(gè)項(xiàng)目是別人掛靠我們的,現(xiàn)在掛靠方的老板剛打電話說是甲方把開票的500萬轉(zhuǎn)到我們賬戶上,再從我們賬戶轉(zhuǎn)到甲方的其他賬戶上,我覺得這個(gè)有問題
付款的名稱和開票付款名稱不一致怎么辦?
酸豆角250g/份、原材料+包材1.77元、人工0.22元、成本費(fèi)用0.28元、總成本2.27元、當(dāng)月銷售6328份、售價(jià)3.2元(包含9%稅費(fèi))、計(jì)算當(dāng)月銷售毛利及凈利潤怎么算?
老師,公司投資另一個(gè)公司的投資款,長期股權(quán)投資科目指定現(xiàn)金流量表的時(shí)候,是指這個(gè)嗎
你好,老師,工人遲到的還有請(qǐng)假的扣款計(jì)入什么
是的!計(jì)提工資,按應(yīng)發(fā)工資總額計(jì)提,含個(gè)人承擔(dān)的
計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分。沒錯(cuò)!
老師,計(jì)提工資的時(shí)候包含了個(gè)人的部分,不會(huì)增加公司的成本嗎
社保和公積金必須要計(jì)提嗎,是不是不計(jì)提其他應(yīng)收款就平不了
計(jì)提工資的時(shí)候包含了個(gè)人的部分,不會(huì)增加公司的成本嗎?不增加呀,工資薪金本來就是成本費(fèi)用呀
如果社保和公積金是當(dāng)月繳納,就可以不計(jì)提,繳納時(shí)直接計(jì)相關(guān)費(fèi)用