你好,更正當(dāng)年以后的月度就行。
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報(bào),但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7月份公司有張紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表沒有報(bào),8月份可以補(bǔ)報(bào)嗎,還是需要更正7月份增值稅申報(bào)表?
老師,更正申報(bào)去年的增值稅可以更正原有的數(shù)據(jù),更正申報(bào)去年的年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,能直接更正主表還是要更正納稅調(diào)整項(xiàng)目目明細(xì)表?
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報(bào)表,然后沒有通過,但是第4季度增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)有更正,跟賬面對(duì)的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
老師,特色代付業(yè)務(wù)過渡戶是什么意思,然后收到業(yè)務(wù)過渡戶的錢公司應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,有個(gè)一般納稅人8月稅務(wù)登記了,但是老板8月有付錢出去了,8月工資可以法人0申報(bào)嘛
給我發(fā)一個(gè)社保安裝客戶端
小規(guī)模公司無購買車輛資質(zhì),個(gè)人購買一輛30萬的車,請(qǐng)問這個(gè)購車費(fèi)用,公司怎么合理支付給個(gè)人,并合理少交稅
公司因?yàn)樯a(chǎn)雇臨時(shí)工,每天的臨時(shí)工不是固定的人,如果什么勞務(wù)報(bào)酬按天結(jié)算或者按小時(shí)人家不一樣留身份信息,這種情況怎么處理呢
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別對(duì)應(yīng)什么?
你好,固定資產(chǎn)殘值率原來是5%可以變成0嗎
老師簽約單位是:中建科技集團(tuán)有限公司 付款是:中建科技集團(tuán)有限公司深圳分公司,這樣沒有問題
稅管員通知:長期零申報(bào)的和未達(dá)到起征點(diǎn)免交稅增值稅的納稅人請(qǐng)?jiān)?月或者10月份之間交納一定數(shù)額的印花稅,以免影響來年的信用等級(jí)的評(píng)定?。?! 請(qǐng)教老師,像公司沒有生產(chǎn),沒有業(yè)務(wù)的,需要繳納嗎?
監(jiān)理公司,把自己不要的電腦桌子椅子賣掉,能開發(fā)票嗎
我現(xiàn)在更正的是23年2月的申報(bào),更正到23年12月份就行了嗎?
你好,是的,就是這樣了。
啟用更正后系統(tǒng)的顯示
顯示讓我更正到現(xiàn)在。
你好,是的呀,后續(xù)月份需要更正。
您不是說更正到當(dāng)年就行了嗎?那我24年全年,還有25年1-7月不都得更正嗎
你好,24年,25年的,數(shù)據(jù)不變,直接報(bào)就行。
不明白啊老師,24年.25年的數(shù)據(jù)不重新更正,系統(tǒng)過不來啊
你好,系統(tǒng)是讓你重新申報(bào)。但是數(shù)據(jù)可以不變。因?yàn)樵鲋刀愂前茨陙淼模诙瓴焕塾?jì)上一年的。
老師,報(bào)表上顯示的本月數(shù)和本年累計(jì)指的是當(dāng)年的對(duì)吧。23年的數(shù)據(jù)不累計(jì)到24年。同樣24年的也不累計(jì)到25年。所以只把23年當(dāng)年的更正申報(bào)就可以了對(duì)吧
是的。是當(dāng)年的了。24年要重新申報(bào),但是不需要去改數(shù)據(jù)。23年的數(shù)據(jù)不影響24年的數(shù)據(jù)。