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老師您好,稅務(wù)局專管員打電話給我說我們的供應(yīng)商屬為異常經(jīng)營戶,讓我們做進項轉(zhuǎn)出我們應(yīng)該怎么處理?進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做?會計憑證應(yīng)該怎么做?

2025-08-29 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-29 12:34

您好,
借:費用或成本
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
你在報表上面做轉(zhuǎn)出就可以了

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快賬用戶2457 追問 2025-08-29 12:37

報稅有沒有步驟?這張發(fā)票是購買的設(shè)備,之前是做的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么做?

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快賬用戶2457 追問 2025-08-29 12:39

可以借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-08-29 12:49

在增值稅表上找到進項轉(zhuǎn)出,填上就可以

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齊紅老師 解答 2025-08-29 12:49

在增值稅表上找到進項轉(zhuǎn)出,填上就可以

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-29 12:49

按我上面的分錄來寫就可以

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快賬用戶2457 追問 2025-08-29 12:53

我們買的是固定資產(chǎn)那我應(yīng)該也是借固定資產(chǎn)貸進項稅額轉(zhuǎn)出吧

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齊紅老師 解答 2025-08-29 12:54

你這個是沒有折舊的,是吧

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快賬用戶2457 追問 2025-08-29 12:54

稅務(wù)局要求我9月1號完成增值稅進項轉(zhuǎn)出申報和會計憑證,那我就是那進項轉(zhuǎn)出的憑證是做到8月份吧

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快賬用戶2457 追問 2025-08-29 12:56

有折舊,那就是借管理費用折舊費貸進項轉(zhuǎn)出嗎?是我們這個設(shè)備是60個月還沒有折完啊,那應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-08-29 13:01

這個是增加固定資產(chǎn),你計入到固定資產(chǎn)就可以

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快賬用戶2457 追問 2025-08-29 13:04

借固定資產(chǎn)貸進項稅額轉(zhuǎn)出,那憑證應(yīng)該是做到8月份吧。

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-29 13:08

什么時候轉(zhuǎn)出什么時候做賬就可以

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快賬用戶2457 追問 2025-08-29 13:09

9月1日報稅是報8月份的,所以應(yīng)該是做到8月份吧。

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齊紅老師 解答 2025-08-29 13:12

是的,這個是做到8月里面的

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同學(xué),你好 借:費用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-05-18
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-11
你好同學(xué),你賬需要進項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)
2024-05-13
說明他們這張票子沒有交稅
2022-02-10
同學(xué)你好 是什么會計準則
2024-03-11
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