您好,
借:費用或成本
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
你在報表上面做轉(zhuǎn)出就可以了
老師 我公司有張進項發(fā)票,供應(yīng)商失聯(lián)了,稅務(wù)局叫我們做了進項轉(zhuǎn)出,但是成本還是可以照常列支,這個進項轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄?沖應(yīng)付賬款-供應(yīng)商還是做營業(yè)外支出?
老師 ,您好 !今年3月同一個項目我們給客戶開專票, 供應(yīng)商給我們開專票,但是這個項目最后沒有進行下去,現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了(銷項票),供應(yīng)商也同時給我們開了退票,由于在3月我們已經(jīng)做了認證,現(xiàn)在做賬的話,銷項票和進項票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
稅局打電話說上游企業(yè)去年開給我們的有張進項發(fā)票有問題,要我們更正今年三月的申報表做進項稅額轉(zhuǎn)出,填了附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額和其他應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出的情形,都提示申報失敗,應(yīng)該填哪里呢?
老師,我公司之前有業(yè)務(wù)的物流公司非正常了,稅務(wù)局讓我們把相應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出,會計分錄應(yīng)該怎么做
因供應(yīng)商走逃了,稅務(wù)局讓我司做進項稅額轉(zhuǎn)出(21、22年的進項,屬于正常業(yè)務(wù))應(yīng)該怎么做分錄
發(fā)票抬頭開員工個人名字的話費能報銷嗎
做預(yù)算時,公司買的電腦算平常費用嗎
老師,有一家勞務(wù)公司3月份成立的,現(xiàn)在收到勞務(wù)發(fā)票可以用嗎?
請問短期借款為什么借錢不用利息,它是借誰的錢一般
老師,有沒有供應(yīng)商入庫資料模版呀,需要提供什么資料
老師請問下,公司有個情況,出口一臺箱子,是出廠價,然后客戶自己找的貨代和報關(guān)行,報關(guān)材料和橫聯(lián)那些都沒有,這個要 怎么處理呢?
預(yù)收賬款可以做無票收入嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
老師你好,航天信息開的財稅增值服務(wù)發(fā)票,型號:樂享權(quán)益,開的普票578元,請問老師怎么做賬?急急
老師您好,請問電梯維修屬于什么服務(wù)?
報稅有沒有步驟?這張發(fā)票是購買的設(shè)備,之前是做的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么做?
可以借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
在增值稅表上找到進項轉(zhuǎn)出,填上就可以
在增值稅表上找到進項轉(zhuǎn)出,填上就可以
按我上面的分錄來寫就可以
我們買的是固定資產(chǎn)那我應(yīng)該也是借固定資產(chǎn)貸進項稅額轉(zhuǎn)出吧
你這個是沒有折舊的,是吧
稅務(wù)局要求我9月1號完成增值稅進項轉(zhuǎn)出申報和會計憑證,那我就是那進項轉(zhuǎn)出的憑證是做到8月份吧
有折舊,那就是借管理費用折舊費貸進項轉(zhuǎn)出嗎?是我們這個設(shè)備是60個月還沒有折完啊,那應(yīng)該怎么處理?
這個是增加固定資產(chǎn),你計入到固定資產(chǎn)就可以
借固定資產(chǎn)貸進項稅額轉(zhuǎn)出,那憑證應(yīng)該是做到8月份吧。
什么時候轉(zhuǎn)出什么時候做賬就可以
9月1日報稅是報8月份的,所以應(yīng)該是做到8月份吧。
是的,這個是做到8月里面的