你好,這個錢還需要支付嗎?還是你們不支付自己留著?
老師好,我公司是勞務派遣,在7月份開了張勞務派遣差額征收發(fā)票金額為50000元,支付工資為45000元,但工資還沒發(fā)放,作為勞務派遣公司賬務處理如下可行不:1、借:應收賬款 50000元,貸:主營業(yè)務收入 47619.05元 應交稅費--簡易計稅 2380.95元;2、計提工資:借 :主營業(yè)務成本 45000元 貸:應付職工薪酬-員工工資 45000元;3、取得相關工資、社保繳納扣稅 借:應交稅費--簡易計稅 2142.86元 ,貸:主營業(yè)務成本 2142.86元;4、到第二個月取得銀行繳款憑證時做:借:應交稅費--簡易計稅238.09元,貸:銀行存款 238.09元。麻煩老師指點指點 ,因第一次接觸此類業(yè)務呢,先謝謝老師
從基本工資里多扣出來的個稅有200元??颇坑囝~表個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元?;竟べY應該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務活動費用9000貸應付職工薪酬9000。支付時:借應付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應付款200計提工資借業(yè)務活動費9000貸應付職工薪酬9000支付工資時借應付職工薪酬9000其他應付款5貸銀行存款9005可以這樣調整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人)
從基本工資里多扣出來的個稅有200元??颇坑囝~表應交稅費-個人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元?;竟べY應該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務活動費用9000貸應付職工薪酬9000。支付時:借應付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應付款200計提工資借業(yè)務活動費9000貸應付職工薪酬9000支付工資時借應付職工薪酬9000其他應付款5貸銀行存款9005可以這樣調整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人),
從基本工資里多扣出來的個稅有200元??颇坑囝~表應交稅費一個人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元?;竟べY應該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務活動費用9000貸應付職工薪酬9000。支付時:借應付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應付款105還說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應付款200計提工資借業(yè)務活動費9000貸應付職工薪酬9000支付工資時借應付職工薪酬9000其他應付款5貸銀行存款9005可以這樣調整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人),我是想用多出的個稅沖減多支付的工資,之前的兩個問題點追問一直提示系統(tǒng)繁忙,所以只能再發(fā)一遍問題。請問老師這樣做分錄可不可以,謝謝
老師請教下,我這邊是酒店的,員工幫忙客人搬行李,結果客人的行李箱壞了,經(jīng)協(xié)商一共賠償了客人80元錢,其中50是公司出,30是從員工的工資里扣,這80元錢是前廳經(jīng)理先自己墊付轉給客人,然后他走報銷,我做賬的時候是:借:主營業(yè)務成本 50 其他應收款-員工賠償30元,貸:銀行存款80,這個其他應收款本來應該是在發(fā)放工資實,放在貸方,但是員工應發(fā)工資是做的扣除這30元后的應發(fā)工資,現(xiàn)在怎么平賬,銀行實發(fā)員工的工資就是應發(fā)工資的金額,因為她才剛來沒有其他的扣款,這是11月工資,個稅我已經(jīng)都報過了
老師,剛入職一家公司,賬務處理有好幾個主體公司,除了兩家小規(guī)模的賬務是目前要做的,其他的公司在代賬公司那邊。公司也沒有財務軟件,請問現(xiàn)在我要怎么開展工作,先做什么,再做什么,最后做什么,麻煩老師給予指導,謝謝
老師,我想問一下,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有煤炭銷售,可以增加洗煤業(yè)務嗎?
股東人數(shù)是多少?我好像記得哪里說是2-50,哪個對的
老師,公司有兩個股東,占股45%的股東有1萬的實繳資金,另一個未實繳過資金,現(xiàn)在占股55%的股東想把股權轉給另一個股東,現(xiàn)在公司有未分配利潤30萬,這種情況怎么樣處理?
老師,我做內賬,外帳公司扣增值稅我怎么做賬?扣附加稅怎么做賬?可以用管理費用-各項稅費,這個科目嗎,
老師,如果7月收到實收資本70萬,請問幾時申報印花稅?具體稅目是什么?
老師,我公司是水路運輸公司,我上游公司1月運費要到3月先開票確認收入,但是我1月已經(jīng)付我下游公司燃油費,委托承運人運費已開進項發(fā)票,我1月可以抵扣結轉成本不?
單親家庭,有親弟弟,我判給我爸,我弟弟判的我媽 這種情況下專項扣除,按獨生子還是按均攤
老師,我們公司想承包一個旅游景區(qū),我們作為承包方想對租賃方的固定資產(chǎn)改建,我們可以把改擴建的固定資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)核算嗎?
增值稅加計抵減額是怎么算